不是这个社保需要做借应付职工薪酬 工资,贷其他应付款 ,个人社保,缴纳做借其他应付款 ,个人社保 贷银行,你这个可以工资中按月扣,那这个缴纳会显示借方,那表示之前多交给社保局了,
老师,麻烦有时间看一下我得分录对吗,现在社保2-6月有减免,只付个人部分,如果说一次把个人的部分支付完 借:其他应付款~个人承担社保 100元 (当月) 预付账款 300 (后几个月的) 贷:银行存款400 下个月:借:其他应付款 ~个人承担社保 100元 贷:预付账户100 之后就是冲减借方的预付账款,老师,你看我做的分录对吗?
老师,麻烦有时间看一下我得分录对吗,现在社保2-6月有减免,只付个人部分,如果说一次把个人的部分支付完 借:其他应付款~个人承担社保 100元 (当月) 预付账款 300 (后几个月的) 贷:银行存款400 下个月:借:其他应付款 ~个人承担社保 100元 贷:预付账户100 之后就是冲减借方的预付账款,老师,你看我做的分录对吗? 嗯
老师,我们公司是先替员工缴纳个人承担的社保部分,然后次月发放本月工资,我是这样做分录的,第1步先计提本月工资分录,管理费用贷应付职工薪酬,第2步发放工资,应付职工薪酬带银行存款或,其他应付款,社保个人部分,第三部分,其他应付款,贷银行存款,老师,我这样做对吗?这里面没有单位部分,只是个人部分的社保
老师你好,你看一下11月12月分社保个人承担部分这样做对吗?我1月分支付工资时这样做 (借:应付职工薪酬-应付职工薪资56930.78贷其他应收款-代垫社保5012.38贷:库存现金51918.4)对吗?主要看一下个人社保部分是不是正确的,11月分走了两个人,做账这边不知道,12月份才知道
老师 你好 我想咨询一下员工自费社保怎么入账?当月扣员工社保 我的分录是这样的 支付工资时分录 借 应付职工薪酬 贷 其他应收款—社保 支付社保时分录 借 其他应收款 —社保 贷 银行存款 次月收到员工自费个人部分社保应该怎么做分录? 因为前面其他应收款—社保已经平了 支付
精神文明奖是否属于免税收入
老师你好,工商变更了股东,税务现在也要求同步信息现在的股东,之前变更过三次股东他们的投资开始截止日期都得有,这个时间有开始日期,但是截止日期填多会儿合理,比如最近的一次股东变更投资开始是营业执照登记日期的前三十天,2022年6月2日,截止日期我参照什么日期往上面填写,最早的股东还有2013年投资开始日期的。
我的答案是23.08%,答案是23.09%,我的算对么
@董孝彬老师,别的老师别回答
老师晚上好!登T型账的时候,明细科目不同是不是要分开登?
老板不愿意交税,会计有风险吗
公司公户屡次转入其他个人账户金额,且金额重大,现在触发税务核查,现在怎么处理比较好
老师有个问题,麻烦问问您[感谢]我们是钢结构制造,钢结构工程包工包料包安装,请问钢结构工程包工包料包安装能按工程款9的税率开发票吗?有啥文件关于这方面,我们当地税务说必须按13%.和简易计税3.开具发票
老师,这题,A选项要计入其他综合收益,老师说它是可以进损益的啊,B选项实收资本多了,不是影响损益吗,为啥也不影响损益
我们公司有四十多万的水电费和房租,人家不开票,以前会计给记在其他应付款——某某里面。之前会计分录借:其他应付款——某某,贷:银行存款,账就一直挂在那,没开票。怎么平
计提:借:管理费用 贷:应付职工薪酬 发工资:借:应付职工薪酬 贷:其他应付款~个人社保 贷:银行存款(实发工资) 缴纳社保:借:其他应付款(个人社保 ) 借:管理费用~社保(公司承担) 贷:银行@孔老师 老师,这对了吧。[咖啡]
老师,我上面那个第一个分录意思是,一次把2-6月份社保钱都交付。
缴纳社保:借:其他应付款(个人社保 ) 借:管理费用~社保(公司承担) 贷:银行 那这个就多做借方这个借:其他应付款(个人社保 ) 这个就可以,不做计提,计提那个工资,你按月做就可以,
哦 明白了老师 也就说 比如说一次交付2-6月的社保 就做一次分录 借:其他应付款(个人社保2-6月)贷 银行 每月发工资 借 应付职工薪酬 贷 银行 贷 其他应付款 (分摊每个月) 是这意思吗老师 辛苦了
是的,是这个意思,是的,