你好 1.某商场为增值税一般纳税人,日常销售甲产品含税价格为200元/件,因节日促销“买一赠一”,赠送含税单价为10的乙产品,当日销售出去50件。计算该商场当日销售额 销售额=200*50/(1加上13%) 2.甲企业为增值税一般纳税人,本月1号销售一批商品给乙企业,含税单价为200元/件,共销售500件。销售协议中约定,如果乙企业能提前还款,可以享受一定的价格优惠,优惠形式为:2/10,1/20,0/30。本月15号乙企业将货款打到甲企业账户上。计算甲企业本月销售该商品销售额。 销售额=200*500/(1加上13%) 3.某企业为增值税一般纳税人,现在采用以旧换新的销售方式销售一批新电脑,含税单价为6000元,共销售500台。收购回来的旧电脑含税单价为1000元。计算该企业本次销售的销售额。 销售额=6000*500/(1加上13%) 祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
含税单价为6000元,共销售500台。收购回来的旧电脑含税单价为1000元。计算该企业本次销售的销售额。 4.某商场为增值税一般纳税人,现在采用以旧换新的方式销售一批金戒指,新的戒指含税单价为2000元,共销售200件。收购回来的旧戒指含税单价为1000元。计算该商场本次销售的销售额 5.甲企业为增值税纳税人,现在用自己生产的电视机500台交换乙企业的2台机器设备,电视机的含税单价为4000元,机器设备的含税单价为990000元,计算甲企业本次的销售额。
1.某商场为增值税一般纳税人,日常销售甲产品含税价格为200元/件,因节日促销“买一赠一”,赠送含税单价为10的乙产品,当日销售出去50件。计算该商场当日销售额 2.甲企业为增值税一般纳税人,本月1号销售一批商品给乙企业,含税单价为200元/件,共销售500件。销售协议中约定,如果乙企业能提前还款,可以享受一定的价格优惠,优惠形式为:2/10,1/20,0/30。本月15号乙企业将货款打到甲企业账户上。计算甲企业本月销售该商品销售额。 3.某企业为增值税一般纳税人,现在采用以旧换新的销售方式销售一批新电脑,含税单价为6000元,共销售500台。收购回来的旧电脑含税单价为1000元。计算该企业本次销售的销售额。
某生产型企业为增值税一般纳税人,2020年8月 发生以下业务 (1)销售一批A货物给某商场,取得不含税 销售收入100万元,同时取得货物包装物押金10 万元(单独计账 (2)折扣销售甲产品给A商场,在同一张增 值税专用发票上注明销售额80万元、折扣额8万 元;另外,销售给A商场乙产品240件,采取“买 一送一”方式,乙产品不含税售价每件3600元, 所赠送产品的不含税售价每件240元; (3)采取以旧换新方式销售丙产品100件, 每件不含税市场单价为6600元,另支付给顾客每 件旧产品收购款600元(不含税 以上相关票据均符合税法的规定,请按下列顺序 计算该企业2月份应缴纳的增值税额 (1)销售A货物的销项税 (2)销售甲产品和乙产品的销项税。(3)销售丙产品的销项税。
3.(21)甲股份有限公司(以下简称甲公司)为增值税一般 纳税人,适用的增值税税率为13%,销售单价均为不含增值 税价格,存货均未计提存货跌价准备。甲公司2019年10月 发生如下业务:(1)10月3日,向乙企业赊销A产品100件, 单价为40000元,单位销售成本为20 000元。(2)10月15 日,向丙企业销售材料一批,价款为700000元,该材料发 出成本为500 000元。上月已经预收账款600 000元。当日 丙企业支付剩余货款。(3)10月18日,丁企业要求退回本 年9月25日购买的40件B产品。该产品销售单价为40000 元,单位销售成本为20000元,其销售收入16
甲企业(增值税一般纳税人)主要生产销售农膜,不含增值税售价为100元/件。务机关为促进销售,该企业决定,凡购买农膜1000件以上的,给予20%的价格折扣,当月甲企业一次性销售农膜5000件给乙(2)8日.向企业。要求:计算该业务增值税销项税额
老师,残保金的缴费基数是什么
电子飞机票,抵扣的进项税是计入计算抵扣进项税科目还是进项税科目
老师,我们有个员工,原来为了少交个税,第一季度每个月部分绩效作为奖金计提等年底一次性发放,现在她又不想预留,想要在4月份补发掉,那我到时候申报时是作为工资申报吗?
公积金交费基数有没有规定要和工资收入,或者报社保的基数相符啊?我可以给老板多交点吗?想着这样可以合理的多从账户上出来点钱,还能避个税
4万的装修费可以一次性税前扣除吗?
老师,欠供应商的款,法院判了我们要支付。但现在供应商打折,说不开发票。我们是怎样支付合理?公对对方法人私账?还是私对私?
老师麻烦你帮我看看图片解答一下 谢谢
老师我们电子税务局突然成纳税风险人了,让我们提供资料(比如进项销项发票流水单什么的)然后问说不知道原因,说是局里锁的
郭老师,24年把固定资产入成原材料了,现在怎么改
老师,异地预缴增值税,所得税了。怎么做会计分录?