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老师,我想问一下,就是小规模纳税人开的专票跨月冲红发票分录怎么做?

2020-04-07 17:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-04-07 17:03

您好 借:应收账款 借方红字 贷:主营业务收入 贷方红字 贷:应交税费-应交增值税 贷方红字

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快账用户4194 追问 2020-04-07 17:25

老师,可是开票的时候已经缴税扣款了 但那个税是还没有退的

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齐红老师 解答 2020-04-07 17:31

那是自开的专票还是税务代开的

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快账用户4194 追问 2020-04-07 18:22

代开的

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齐红老师 解答 2020-04-07 18:42

那您申请退税了么

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快账用户4194 追问 2020-04-07 18:50

还没 主要就是这个税不晓得怎么做

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齐红老师 解答 2020-04-07 19:02

税务大厅申请退税

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您好 借:应收账款 借方红字 贷:主营业务收入 贷方红字 贷:应交税费-应交增值税 贷方红字
2020-04-07
同学你好,申报时,专用发票填写负数就行了,不能抵减税额,可以申请退税处理。
2022-12-23
同学你好 要开的 电子发票都是开负数发票红冲的
2020-12-11
你好  需要做账额。 你都红冲了发票。 你分录也得红冲的  
2020-12-09
小规模收入 主营业务收入=收款金额÷(1%2B1%) 增值税=收款金额÷(1%2B1%)*0.01 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入        应交税费-应交增值税
2024-08-27
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