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老师 跨月红冲的发票,当月是否还需要做账了?(小规模纳税人,11月开票,12月红冲部分发票)?

2020-12-09 14:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-09 14:27

你好  需要做账额。 你都红冲了发票。 你分录也得红冲的  

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快账用户3057 追问 2020-12-09 14:29

11月开票时:借-应收账款 贷-工程结算/应交税费-增值税 12月红冲时:借-工程结算/应交税费-增值税 贷-应收账款 是不是这样的会计分录?

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齐红老师 解答 2020-12-09 14:31

你好    是的 就这样处理就行了   

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快账用户3057 追问 2020-12-09 14:32

结转按正常结转就行了 是吧

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齐红老师 解答 2020-12-09 14:36

嗯是的。正常做分录处理即可  

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你好  需要做账额。 你都红冲了发票。 你分录也得红冲的  
2020-12-09
你好,可以这么做的。
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开的普票的必须退回去全部红冲
2022-06-24
你好,对的是的,是这么做的。
2021-11-03
开错的发票还是需要红冲的。跨月的可以红冲。
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