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老师我想问一下我小规模跨月冲红专票这个月没有开具发票咋抵减税额

2022-12-23 17:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-23 17:51

同学你好,申报时,专用发票填写负数就行了,不能抵减税额,可以申请退税处理。

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快账用户2430 追问 2022-12-23 17:52

小规模申请退税麻烦吗?

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齐红老师 解答 2022-12-23 17:52

同学你好,不麻烦的。

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快账用户2430 追问 2022-12-23 17:52

需要填具那两张表格

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齐红老师 解答 2022-12-23 17:55

同学你好,与平时正常申报时填写的表格一样的。填写主表就行了。

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快账用户2430 追问 2022-12-23 17:55

我是11月份开具的应该不用退税吧

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快账用户2430 追问 2022-12-23 17:55

直接红冲跨月负数自动跳吗?

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快账用户2430 追问 2022-12-23 17:57

季度申报是不产生税额吗?

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齐红老师 解答 2022-12-23 18:02

同学你好,如果是11月开的专用发票,12月红冲的,是不应该退税的,因为小规模按季申报的。

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同学你好,申报时,专用发票填写负数就行了,不能抵减税额,可以申请退税处理。
2022-12-23
您好 借:应收账款 借方红字 贷:主营业务收入 贷方红字 贷:应交税费-应交增值税 贷方红字
2020-04-07
不需要,销项红字发票的会与本期篮子发票销项合计,作为本月销项
2020-11-02
你好! 可以跨月但是不能用电子的。
2021-11-30
之前交的做借应交增值税,贷银行,借应交税费-附加税,贷银行, 这个抵减做借应收 贷主营业务收入 应交增值税,借税金及附加贷应交税费这样做
2020-10-16
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