是的,就是银行收取的手续费
老师就是银行月底这不得上银行去打对账单回单吗?给那个外帐会计邮过去。那么他在对账单里边儿就显示有这个对公收费。还有利息。那么利息我知道,按财务费用走,他这个对公收费是个什么意思呢?对公收费是不是银行对我们公户收费呀?
员工对公支出已经冲账,其他应收款其他(公司)。现在是除去税金,费用这部分多出来了。我怎么重分类给调没了?借款是:借其他应收其他,贷银行。冲时:借费用,税金,贷其他应收其他。现在就是冲账的这个借方费用出现的余额。这个对冲了应该没有才对。不知道为什么这个金额还在期末余额借方
老师你好,我想请问一下,子公司把他的资金借给母公司了,然后他俩之间签了个借款协议,然后母公司把这个钱,存在银行,就是利息就是高一些的那个存款了。这个子公司就是收到还款的时候和收到母公司。给的利息的时候儿,他是不那个利息子公司应该记在利息收益收益里边儿,财务费用的利息收入记在这里对不对,还是应该记在投资收益里边儿,再一个母公司,收到的利息是,利息收入支出去给子公司的定。给子公司的利息应该记在利息支出里边儿,对不对。
老师,您好!我们公司上月用公账转账投标保证金5000元,当月对方公司已退回的,存入时借:其他应收款,货:银行存款,退回时借:银行存款,货:其他应收款,但退回的当天对方公司也经公账多转0.29元到我们公司,这个我问了负责的同事,说是那5000元的利息,这0.29元应该怎样入账呢?入财务费用-利息?还是入营业外收入呢?对方公司是遵义市公共资源交易中心的,回单的截图如下,谢谢老师的解答哦!
老师我们收的中企云链,就相当于票据,半年期的,要在一个第三方平台上融资才可以到账,融资费,是直接平台扣的,比如票面是323000,融资费是5979.09,没有对公银行扣,平台扣的,银行流水里没有扣这融资费,普票已收到也是相同金额,手续费是对公直接扣的,我公账收到金额是31万多,我要平票据,就是借银行,借财务费用,贷票据,这样票据平了,可是,我的银行就显示多付了这比融资费,银行余额就对不上了,那我怎么做正确的分录,平融资费,
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
老师,那怎么还有一个对公收费?还有一个代理业务收费。那这两个都按照一种分录做吗?代理业务收费。那么他是收咱们这个打印什么的。那这个对公收费属于走什么科目啊?
这个都可以计入财务费用—手续费的
老师,我再问的细一点,就是银行里的对公收费。还有一个代理业务都可以他俩把这个金额记在一起的总合计继承管理费用,继承管理费用把代理业务不属于管理费用而那个银行给我们的利息应该记到财务费用吧。这一块没太懂
银行的对公收费,就是你们跨行转账,银行会收取手续费,还有管理你们的账户,银行会收取的费用,都是计入财务费用—手续费里面的