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就是我上个月做了未开票收入申报并且已经入账了 入账方式就是按正常的已开票收入来入账写分录的 然后我这个月就开了票 那我这个月要做账的话是忽略这些开票的数据吗?

2020-03-12 12:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-03-12 12:54

做账就不需要做这个,你发票和之前没有差额,发票贴之前账上就可以,

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快账用户2544 追问 2020-03-12 13:59

已经订完了账本 那如果我这个月做一个相反分录冲回 然后再做一笔正常的收入 这样做可以吗?

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齐红老师 解答 2020-03-12 14:01

这个也可以,这个这个

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相关问题讨论
做账就不需要做这个,你发票和之前没有差额,发票贴之前账上就可以,
2020-03-12
同学你好 这个可以的
2023-03-15
同学你好 对 要和申报的一致
2023-03-17
 你好;    是的。 账上是先红冲无票收入分录。  在按开票做一遍收入分录 ;  申报的时候  : 未开票收入写负数; 开票收入对应去栏次去报即可。  不会不一致的  
2022-04-15
你好 是的 12月份到账的收入没开票 填在12月份申报表上 如果少填了 目前还在征期 建议作废 重新填写
2023-01-11
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