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问下,就是我家上个月收到合作社开的免税发票已经做过进项抵扣了,这个月收到合作社开来的部分红冲上月的发票,我是正常做红字的入库分录吗,我这个月做做账报税会有影响吗,我应该怎么做啊,

2021-10-29 16:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-29 16:45

你好,这个月做红字就可以,不影响上个月的只影响这个月的进项税抵扣。

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快账用户6129 追问 2021-10-29 17:01

就是我家对外销售8千的发票,税额是660元,合作社红冲发票9千,税额是红色743元,正数开了1万,税额是825元,这个月应该给我开7千的,税额是577元,我这个月的增值税是用825-743-660+577吗,

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齐红老师 解答 2021-10-29 17:40

你好,合作社一共给你开了多少发票上个月?

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快账用户6129 追问 2021-10-29 18:04

2万多的,他这个月没有全部红冲完,

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齐红老师 解答 2021-10-29 18:06

你好,正数开1万是你们的进项吗?

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快账用户6129 追问 2021-10-29 18:11

是红冲上个月的金额,他红冲了9千的发票,给我开了1万的正数发票,我这个月实际和他发生的业务是7千

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齐红老师 解答 2021-10-29 18:32

你好,这样的话,你的计算是没有问题的。

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快账用户6129 追问 2021-10-29 18:44

好的,谢谢您

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齐红老师 解答 2021-10-29 19:39

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你好,这个月做红字就可以,不影响上个月的只影响这个月的进项税抵扣。
2021-10-29
对这个你不需要做进项税额转出的。
2021-12-27
你冲减错误的,然后按正确的,这样差额就会形成应收账款的
2020-05-05
您好,做进项税转出,同时冲减原先的费用 申报表填进项转出,填在附表二,填在20行
2020-12-15
你好,如果是免税的货物,一般不允许抵扣 红冲的发票需要和对方确认是否抵扣,未抵扣可以作废红冲 如果是抵扣,需要开具红字发票,和对方确认
2024-02-18
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