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您好,费用类,我方已付款,但次月才收到收据,想咨询下您,内账怎么做合适?

2020-03-09 15:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-03-09 15:54

你好,内账直接做,借管理费用,贷银行存款,次月收到收据放在凭证的后面作依据,

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你好,内账直接做,借管理费用,贷银行存款,次月收到收据放在凭证的后面作依据,
2020-03-09
这个差额多少 不是刚好相等吗, 金额多少?
2020-09-12
您好,可以挂预付账款,分3年分摊 借:预付账款60 贷:银行存款60 借:管理费用(分摊当月金额) 贷:预付账款
2021-01-19
你好 你们的主营业务的吗
2020-12-28
你好,这个不行的呢,要不就入账才能抵扣,不能不入账抵扣的
2021-10-25
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