这个差额多少 不是刚好相等吗, 金额多少?
老师,您好,我想咨询一下,1月收到员工退回借款(当月已做其他应收),2月才做报销,现在账不平,怎么调账
老师 你好 我想咨询一下员工自费社保怎么入账?当月扣员工社保 我的分录是这样的 支付工资时分录 借 应付职工薪酬 贷 其他应收款—社保 支付社保时分录 借 其他应收款 —社保 贷 银行存款 次月收到员工自费个人部分社保应该怎么做分录? 因为前面其他应收款—社保已经平了 支付
老师麻烦问一下21年12月支付一笔货款,没收到发票,当时做账借预付账款贷银行,现在收到发票了,我应该怎么调整分录和年报,当时交一下企业所得税现在我想在年报中退回税款。
老师您好,想咨询下,我们有一些其他应收款收不回来了,准备做坏账处理,但是发现其他应收款金额不够,请问该怎么做会计分录
老师您好,请问员工离职后,工作服扣款作为其他应收款怎么做账?(1月工资已经计提做账了,在不需要改动一月账面的情况下,2月需要做一个什么分录,才能体现出其他应收款,在2月发放的时候,不影响正常的应付职工薪酬数据)
老师,申报个税的时候不扣社保个人部分可以吗
小诊所收入增值税表是不是填在未开票收入一栏还是填未达起征点收入一栏?
老师,补24年小规模未达到起征点免的增值税收入如何做账?得以前年度损益调整吧?
老师,上个月从小规模升级成一般纳税人以后,出来了工会经费的申报,自动出来了2000的数字、是每个月必须报吗,可以取消吗?
老师,请问学堂里有和仓管岗位有关的软件吗?
当月计提社保费,是只按当月社保申报平台上显示的单位部分计提吗?个人承担部分不计提,是吗?计提分录是?
老师,员工出差报销,补助住宿费,餐费,用不用有发票?
外贸公司,2月我做了未开票收入,3月开发票,这样我2个月会计分录怎么做?
你好老师,我2024年调整的企业所得税那个损益调整那个,3月可以做吗
这样的票能入账用吗,老师
多的少的挂着就可以,员工离职了 ?钱不退还?
借款支出10000元,但是1月先收到退款借款2600元,2月员工才来报销
这个要怎么做账呀,现在账面不平
借其他应收款 10000 贷银行 10000 ,1月收到退款做借银行 2600 贷其他应收款 2600 没有退挂着就可以,