你好,印花税是按28200来申报的
老师你好,购销合同金额是28200 主营业务收入是28200/1.03=27378.64 我按哪个数字来交印花税亚
老师我公司是医药公司,印花税计算=[主营业务收入(销项不含税金额)+进项发票不含税金额]*0.7*0.0003请问老师这是按照什么计算印花税?印花税有的是按照合同,但这个我不明白是按什么计算的
老师,您好,我想问一下我们公司缴纳印花税的计税依据,一个是按所签订的购销合同不含税金额,二是按主营业务收入的金额,这两者有的会有重复,比如我本月签订的合同,也在本月完成销售并确认收入。这个合同金额和我的收入金额都会计算印花税,这是不是就是重复了?
老师,你好请问最新政策的印花税是按照合同金额还是主营业务收入?
老师,我们单位是差额事业单位,有营业收入,我们收服务费,是不是按收入交购销合同的印花税呀
老师,残保金的缴费基数是什么
电子飞机票,抵扣的进项税是计入计算抵扣进项税科目还是进项税科目
老师,我们有个员工,原来为了少交个税,第一季度每个月部分绩效作为奖金计提等年底一次性发放,现在她又不想预留,想要在4月份补发掉,那我到时候申报时是作为工资申报吗?
公积金交费基数有没有规定要和工资收入,或者报社保的基数相符啊?我可以给老板多交点吗?想着这样可以合理的多从账户上出来点钱,还能避个税
4万的装修费可以一次性税前扣除吗?
老师,欠供应商的款,法院判了我们要支付。但现在供应商打折,说不开发票。我们是怎样支付合理?公对对方法人私账?还是私对私?
老师麻烦你帮我看看图片解答一下 谢谢
老师我们电子税务局突然成纳税风险人了,让我们提供资料(比如进项销项发票流水单什么的)然后问说不知道原因,说是局里锁的
郭老师,24年把固定资产入成原材料了,现在怎么改
老师,异地预缴增值税,所得税了。怎么做会计分录?
老师 我再问下 我的利润表数据营业收入跟这个免税销售额本年累计数差了0.03 需要调成一致的吗
你好,申报表的收入与账面收入应当做到一致才是的
收入是一致的 但是在填写免税销售额时差了0.03
你好,收入是一致的,那税额应当也是一致的才是的 你是指哪个数据与哪个数据差了0.03呢,能具体提供你一下数据吗?
第四季度收入56400元
我把免税销售额调成和收入一致后 销售额加上税 又比56400 多了一分钱了
你好,你可以稍微多申报一些收入,避免因为四舍五入的原因导致收入,税额与总的金额有1分钱的差异
因为表格里面的税是按56400/1.03*0.03=1642.72算的 而我的税是按56400-54757.29=1642.71 这这个税实际对应的就是利润表里面的营业外收入
你好,我明白你说的意思 就是总的56400,收入54757.29,税额1642.72,合计相差了0.01 你可以稍微多申报一些收入,避免因为四舍五入的原因导致收入,税额与总的金额有1分钱的差异
多报一分钱的收入 到时可以写个一分钱的现金收据调帐是吗
你好,你可以多报几元钱,几十元,而不是多报1分
老师 这个免税的只能这样差一分
因为国税的系统的算法就是直接54757.29*0.03=1642.72
你好,那就需要对你账面的税额做调整,使得账面收入,税额与申报表数据完全一致才是的