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老师我公司是医药公司,印花税计算=[主营业务收入(销项不含税金额)+进项发票不含税金额]*0.7*0.0003请问老师这是按照什么计算印花税?印花税有的是按照合同,但这个我不明白是按什么计算的

2022-06-28 15:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-28 15:35

同学你好 按合同金额计算

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快账用户5523 追问 2022-06-28 15:36

按合同为什么要乘以0.7?而且是以乘以0.7后的金额为依据乘以万分之三计算的印花税

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齐红老师 解答 2022-06-28 15:41

这个不用的 直接合同金额乘以税率

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快账用户5523 追问 2022-06-28 15:43

但是我都没有见合同,而且非常不明白为什么是销售不含税价加上进项专票的不含税金额,为什么这俩个数相加?

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齐红老师 解答 2022-06-28 15:49

同学你好 因为都是印花税计税基础

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快账用户5523 追问 2022-06-28 15:50

那麻烦老师讲一下,印花税计税基础常见的有哪几种?计算方式是?谢谢

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齐红老师 解答 2022-06-28 15:53

同学你好 印花税以应纳税凭证所记载的金额、费用、收入额和凭证的件数为计税依据,按照适用税率或者税额标准计算应纳税额。 应纳税额计算公式: 应纳税额=应纳税凭证记载的金额(费用、收入额)×适用税率 应纳数额=应纳税凭证的件数×适用税额标准

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快账用户5523 追问 2022-06-28 15:54

那为什么是以购+销的和乘以0.7位计税依据呢?为什么要乘以0.7呢?

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齐红老师 解答 2022-06-28 16:04

同学你好 这个得看当地 我这里没有这个要求

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同学你好 按合同金额计算
2022-06-28
你好 正常是签订了合同按合同金额合计来报印花税。 如果没有合同 一般是按不含税金额来报印花税的
2020-11-04
同学,你好 合同上只有不含税金额吗?
2022-03-16
按照阶段不含税收入进行缴纳印花税
2021-04-14
你好!是的,按全额的70%做应纳税所得额计算印花税
2021-11-09
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