这个一般啥问题,地址这个少2个字还是可以识别出来是那个地方吧,这个一般问题不大,可以使用
老师 营业执照范围内有的,还有如果开的专票,我们的地址栏少了两个字有没有关系,会不会影响我们正常抵扣呢?,我们是购买方,对方开过来的票就是地址有误,其它都正确
老师,我们就是从原来的工商营业执照变到现在的营业执照,变更的内容,有名称,法人,经营范围,注册资本,经营地址,就合计着,就是除了税号没变,其他的全部都变了,然后我们现在呢,是想着说新单位就是变更后的单位要开票,然后以及报税呀干啥的,所以先想着是把税务关系赶紧迁过来,这个怎么操作呀?
老师,我们平时都是开增值税电子发票,上个月不小心开了一张增值税专用发票,有没有什么影响?这种是不是不用打印,也是电子的,我正常报税就行是不是,如果对方不抵扣对我们有没有影响
老师,你好,我想请教一个事,就是我们是销售方,然后我们上个月销售的货物在上个月已开具了专票,这个月产生了销售退回,需要开具红字发票,对方还没有抵扣上个月的收到的发票,我们如果让购买方开具红字信息表,选择未抵扣的情形,将红字发票开具出来之后,后面购买方还是可以正常的抵扣上个月开的正数发票赛?
我们两个月前给客户开了专票 但是正本发票没寄,还在我们手里,现在我们和客户闹的不愉快 想把发票跨月冲红,但是不知道他们是否在平台上认证了,我如果选择购买方没抵扣的话开具红字信息表的话,系统会有错误提示吗,有什么办法知道他们是否抵扣了
广告公司,开票项目名称怎么区分?什么时候是设计服务什么时候是现代服务有什区别?
税务师执业有什么风险呀?
请问,商贸公司,同时采购销售一批货物,当月销售发票已开具,但是进项发票开不进来,怎么办?
建筑行业,是不是每个月应该自己登记进销项税的表格,根据表格申报。 如果一开始接账就要报税,就根据进项,销项,申报就可以了是不是,在未交增值税里看本月应该交的。
我们公司做的外地的项目,如果我们分包给了别的公司做,别的公司也是异地的,别的公司开票时没有预缴税款,这种情况查到我们公司要补交这个税款吗
老师,单位购买购物卡,作为春节福利发放给员工,我是直接做到工资表里面,作为管理费用-职工工资入成本呢?还是作为福利费入成本呢
好几年的应收账款,客户没付,23年注销了,我们这个应收一直挂账还是要怎么做,注销不查往来的吗?
老师可以发一下印花税的报税流程吗?我没有报过印花税,谢谢老师
老师,税务局的整改通知收到后,要求更正申报前三年的汇算,是在申诉期过了后就一定要去更正申报了交税对吧
请问老师,我们公司已经申请了高新技术企业,今年需要填高企年报,请问年报数据还需要符合高新技术企业要求吗