你好,,这个应该计入管理费用职工福利里面。
老师,将自产的产品发放给职工做福利,应视同销售,那这个成本费用是以销售单价作为收入还要加上增值税一起放到成本或费用里边,是吧?
某企业将自产的应税消费品作为春节福利发放给职工,该商品的单位成本为60元,市场售价为100元。该企业共有200名职工,其中150名为直接参加生产的职工,50名为总部管理人员。该企业适用的增值税税率为13%,消费税税率为10%计入生产成本和制造费用的金额分别为?
某企业将自产的应税消费品作为春节福利发放给职工,该商品的单位成本为60元,市场售价为100元。该企业共有200名职工,其中150名为直接参加生产的职工,50名为总部管理人员。该企业适用的增值税税率为13%,消费税税率为10%。则计入生产成本和制造费用的金额分别是
老师您好,请问给员工的餐费、交通补助,属于福利费对吗?员工是拿票报销,需要将这部分报销合计到工资里一起作为工资薪金的员工成本支出,还是单独报销作为管理费用福利费支出,然后汇算清缴的时候按照不超过全年工资薪金14%扣除呢?
老师,春节过节费是福利费吧?是全部作为管理费用,还是跟工资一样分部门,分别放到管理费及成本项
老师,问题一:我们是自建酒店.产生的水泥砖、砂子、石子、大门、工程服务计入在建工程(购买的大门需要计入在建工程)吗?然后机械租赁费计入管理费用-租赁费还是计入在建工程?问题二:完工之后,是不是有一张什么附件回来才能根据入账转固定资产,转固定资产之后就开始折旧吗?麻烦老师问题一和问题二的会计分录详细指导一下?
老师,你好,个体生产经营所得应纳税所得额不超过200万,应纳税额是不是减半征收
老师,请教个问题,就是律所,要给客户开票,因为律师费有规定,只能是12000,但是,客户答应给律师报销差旅费1000。如果加上差旅费,就超过了12000;可以开13000的发票,然后在备注里面写,差旅费1000元吗?
老师,个人出租住房给公司,个人没开票,如果要入账进去,要承担他的个人所得税,房产税吗?
郭老师如果认证完的进项税小于销项税老师分录怎么做?
请问过年的福利费申报个税,直接在工资总数里面加上吗
铁路电子票进项6%和9%的区别是什么,抵扣按多少扺抵扣
发放一月工资,借应付薪酬,代扣社保负数,贷库存现金,结转是结转实发数还是应付数,为什么呀?
印花税合同税率是多少
出资律师是不是就是合伙人啊?工资表里有合伙人工资也有发,但实际申报工资个税时没有申报,这个是对的吗
那比如员工春节,应发工资1万元。购物卡面值2000元。一万元我计入管理费用职工工资。2000元计入管理费用职工福利。个税按照申报收入12000去申报???
你好这个个税就是要按照12000来申报。