一般情况下,退税勾选不能跨月,跨月勾选只有等下月才好退税。
老师,退税发票错误勾选了抵扣,已经跨月,如何操作?
收到进项发票已经抵扣,但发现错误,如何冲红?已经跨月,发票要退回给开票方吗?
外贸公司退税发票误操作,已勾选操作完成,但未点确认,如何撤回勾选?
您好,请问已经退税勾选的发票,跨月了需要退回重开,这个红字申请表跟抵扣勾选的操作一样吗?
错误进项已经退税勾选了 开红字信息表时误选了已抵扣 也已经开除了正确的进项 退税流程还能正常操作吗
请问老师,红色箭头那里是填什么?同一个会计年度的资产负债表,每一个月的期初数都是一样的,对吗?
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
个税,个人经营所得,企业所得税,汇算清缴时可以扣除吗
我知道。就是退税发票错误勾选了抵扣,怎么处理?
外贸企业采用确认平台勾选发票时,不能再向以前一样将用于抵扣和用于退税的发票一起选择确认了,应该通过退税勾选退税确认勾选功能完成用于出口退税的发票勾选确认.
已经错了怎么处理,红冲还是修改?
对于误操作当天即发现的,当天可以采取扫描认证的方式来覆盖原勾选结果。
如果已上传,需要去税务局更改。