你好 是的 但是实际做账 开始用了可以做
筹建期购买的固定资产入管理费用吗,没有发票的固定资产是不能计提折旧,入在建工程吗?
老师,我司租赁的办公室装修费220多万,建实验室和洁净室还有办公室装修,请问里面是不是只有购买的设备才可以入固定资产,其他的只能入装修费,来摊销,如果实验室和洁净室成本能够计量是不是也可以如固定资产。
在建工程结转固定资产可以和竣工财务决算审计报告的审定金额不一样吗?还有就是印花税算到项目的待摊里吗,要最后结转到固定资产里吗?还有就是项目超付工程款了,后面又追回来上交了,但是在建工程里没有减少,后面转固定资产也没有减少,这个是不是不对?要怎么处理?
购买固定资产,没有收到发票,是不是不能记入固定资产?
老师,我们现在在建修的厂房和办公楼,找的挂靠的建筑公司。。现在工程完工了。我们需要转入固定资产。但是没有决算。不知道谁做。我也不知道这个怎么转固定资产了。
但是也不算重大差错,要以前年度所以调整吗?这样还要去调24年年报
老师,请问员工社保每月有在工资中扣除,但实际未增员成功,导致几个月都未缴纳社保,后来将这几个月的社保费返给了员工,该如何入账
专项扣除养老保险是当季数值还是1到6月底的累计数值?
老师您好,请问2024年12月收到工伤待遇做借:银行存款4100借:管理费用-工资4100(红字),但是2025.4月发现这个钱不能红冲管理费用,要计入其他应收款,请问这个2025.4要怎么做账改正
老师,请问原本对方给我们开票9300,对方要求开专票加税点,我们给了对方税点钱,那他开票金额应该是多少呢?
允许扣除的投资者减除费用第二个月是允许减除15000还是30000?最后应纳税所得额怎么算列个工式可以吗?
汇算清缴里的资产折旧摊销情况及纳税调整明细表要填写吗
老师,招标的时候投标单位提供了没有备案的审计报告算是虚假资料吗?今天审计说是虚假材料
老师,我修改了管理费用和应付账款科目,接下来我要修改哪个科目才会使得资产负债表平衡
老师,您好,请问企业审计报告后面注册会计师还有他们的营业执照需要赋码吗
实际上是使用了,付款了,没有验收的哦,审计说没有验收和决算不能入固定资产
实际都能使用了,你只是缺少了步骤可以做固定资产 它有达到可使用预定状态,就已经可以做固定资产了。
发票也不齐
没有发票,你有业务就可以
有一些是有入固定资产,但是审计说不能这样做,没有验收
根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国民法典》的规定,建筑工程未经验收或者验收不合格,不得交付使用。然而,在实际操作中,如果工程已经实际投入使用,这意味着发包方已经接收了该工程,并可能开始承担因使用而产生的相应责任
如果不验收存在问题,他还能使用吗?
账面上怎么来做这个固定资产结转呢?没有附件,是让领导签名?
有合同吗?还有他给你提供的服务有结算单吗?
只有合同,没有结算单
用这个结算单来做就可以的。
那就是让对方出个结算单就可以了是吗
是的对的是的对的。
谢谢老师
不用客气,工作愉快