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请问老师,我们是光伏安装卖电公司,已经产生收入了但是成本票不能确定具体金额,所以大致金额做了个暂估比如说我二月份暂估了整个项目成本是30万,借:固定资产-暂估30万 贷:应付账款 30万那么每个月都会陆续的有成本票开进来,比如说这个月开进五万的发票进来,我应该怎么做具体的分录,是每个月冲减暂估还是最后一次冲减谢谢

2025-04-27 14:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-27 14:09

借应付账款5万,贷,固定资产5万, 借固定资产,贷银行存款5万或者应付账款5万, 这个来了多少发票充多少剩余的继续暂估

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快账用户4054 追问 2025-04-27 14:15

好,那每个月的成本就是和之前一样,用暂估的金额算出来每个月正常月折旧吗

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齐红老师 解答 2025-04-27 14:15

是的是的,是这么做的。

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快账用户4054 追问 2025-04-27 14:16

那本月折旧金额是30万/10年/12还是25万/10/12

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齐红老师 解答 2025-04-27 14:17

你好,30÷10÷12,按照这个来的

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2020-09-10
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2022-07-19
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2021-03-18
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2024-02-28
成本按照收入对应的比例,他俩是一样比例同步结转。 然后分包出去的记录到工程施工合同成本分包款。这个成本里面。 后面是这个有收入的时候再结转到主营业务成本。
2024-02-28
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