按发票金额/1.09*0.09计算进项税
老师,您好,这个月有1859300的销售收入是9个点开出去的按3个点的复税率算是不是差不多开1250000的进项发票谢谢
2.A公司(一般纳税人)2021年5月收到本公司营销部员工甲报销当月差旅费,具体如下:报销标明甲信息机票(含燃油附加费0.5万元,机场建设费0.2万元)1.6万元;报销标明甲信息公路客票0.7万元;报销标明甲信息铁路票0.35万元;报销出租车机打票据0.15万元。(4)请计算甲员工报销的机票可抵扣进行税额(5)请计算甲员工报销的公路客票及铁路票可抵扣进行税额(6)请计算甲员工报销的市内出租车可抵扣进项税
老师好,我们公司是初创公司,没有收入及销项税,但是员工很多出差考察的路费比如铁路飞机等可以计算抵扣,那这个必须当期申报抵扣吗,可以等到将来有收入了再申报抵扣吗
老师:员工多开的增值税发票,不报销发票也没有回来,我在认证平台抵扣后进项转出,请问如何账务处理,谢谢!
老师,您好,我公司员工用自己的车出差,有出差路线,按一公里多少补贴,员工拿回来高速费的发票,部分油票,这部分做差旅费,剩下的按补贴算,合并到个税去申报,这样可以吗
老师,请问一般纳税人的增值税专票和普票都是怎么开的呀
老师,公司是小规模,4月中旬来了一张发票产生了增值税销项税额,600多元,现在应该直接转到其他收益吗,还是7月份报第二季度增值税时候在处理?
老师公司在去年12月份计提了一笔所得税,但是1月份并没有产生所得税,导致了所得税一直有余额没结转掉,现在应该怎么办呢?账都结完了
老师,查帐征收个体户准备注销,由于以前给员工发工资,没有申报工资薪金,是补申报还是怎么处理?
费用的冲减和成本的冲减都需要做进项税额转出吗?
老师你好,请问一下,我们有两个公司,一个亏损300万,一个盈利100万,现在盈利的公司需要注销,请问有没有什么办法来把盈利的部分变为负数?
增值税申报表里,13%税率的服务,不动产和无形资产 这一行填的是什么,为什么销售旧固定资产是不动产,不是填在这里
老师,做手工账时,同一单业务,通用记账凭证内容写不下时,凭证号要怎么写合适,因为凭证和原始凭证都要都要放一起
免税收入为什么不计入企业所得税应纳税所得额?
进项票可以是本地购进吗?
那下个月在电子税务局申报增值税时,这部分进项税,在哪个表中体现呢
在附表2的8B和第10行填报
附表2的8B和第10行 , 是自己手动填入的吗
是的,是自己手动填写的