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老师,公司是小规模,4月中旬来了一张发票产生了增值税销项税额,600多元,现在应该直接转到其他收益吗,还是7月份报第二季度增值税时候在处理?

2025-04-26 21:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-26 21:34

你好 6月份的时候一块转 季度末的那个月转

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快账用户4200 追问 2025-04-26 21:35

6月份转不用7月份转是吗

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快账用户4200 追问 2025-04-26 21:36

老师是直接借 应交税费-应交增值税 贷 其他收益 能对不?要是不是小企业会计准则 贷方 记 营业外收入?

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齐红老师 解答 2025-04-26 21:37

是的 对的是这么做的

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您好,7月份,这个是需要做借:营业外支出0.01 贷:应交税费未交增值税0.01    因为6月份结转完,有一个金额
2024-07-18
是的,在附表2做进项转出
2022-12-13
你好,如果当期开了红色发票应该是扣减后的金额
2024-10-15
你好,这笔一千多的应交增值税费是6月账转营业外收入哦
2024-07-13
您好 有部分的留抵税额是未做无票收入冲销销项税将留抵税额退回给了公司26元? 做无票收入不是增加销项税额的么 怎么会增加留抵税额?
2022-07-07
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