咨询
Q

老师 现在是第二季末要申报了,我们是小规模纳税人,我们第二季度销售额18万左右,所以之前分录做了的应交增值税有一千多块钱,我们没超30万不用缴纳增值税的,那这笔一千多的应交增值税费是7月账转营业外收入呢?还是6月的凭证就要转了呢?不转的话 资产负债表就体现这笔钱了 但是实际又不需要缴纳的。我该6月底处理还是7月初处理这笔增值税费无需缴纳的呢?

2024-07-13 17:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-13 17:49

你好,这笔一千多的应交增值税费是6月账转营业外收入哦

头像
快账用户8150 追问 2024-07-13 18:03

好的 谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2024-07-13 18:22

不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,可以给老师一个好评哦,谢谢~

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,这笔一千多的应交增值税费是6月账转营业外收入哦
2024-07-13
借应交税费应交增值税 贷营业外收入就成了
2024-08-01
您好,7月份,这个是需要做借:营业外支出0.01 贷:应交税费未交增值税0.01    因为6月份结转完,有一个金额
2024-07-18
同学你好,应交税费的借方是表示转出的增值税,转出可以交税,可以是转入营业外收入的;
2020-10-12
同学你好 缴纳的时候贷方就是银行存款 2.那就分开每月确认费用
2021-08-27
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×