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老师。我们是小规模。三季度营业额不足30万,我做账的时候也做了减免普票的增值税,应交增值税(自己开的专票)应该是100+,结果刚刚做第四季度的帐的时候,发现10月份交了1000+的增值税,可能系统问题,去年的申报记录都打不开不知道上个季度报表出了什么问题。 那我现在应该怎么做?需要先搞清楚上季度的增值税才做这个月的帐吗? 如果真的保多了增值税应该怎么处理? 怎么记账?

2021-01-13 00:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-13 00:38

是的,交1000需要去历史申报查询看啥情况这个

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齐红老师 解答 2021-01-13 00:38

需要去税局大厅更正申报,申请退税或者抵扣后面需要缴纳增值税

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齐红老师 解答 2021-01-13 00:39

做账借未交增值税贷银行

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齐红老师 解答 2021-01-13 00:40

要是用应交增值税,贷银行挂着

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快账用户4034 追问 2021-01-13 01:13

好的。谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-01-13 08:44

好,我先回复别的学员了

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是的,交1000需要去历史申报查询看啥情况这个
2021-01-13
账上根据实际业务做调整分录。收入冲红,增值税多计提的转回。
2022-01-09
同学你好 这个是多做了吗
2021-07-07
您好,7月份,这个是需要做借:营业外支出0.01 贷:应交税费未交增值税0.01    因为6月份结转完,有一个金额
2024-07-18
不管知不知道,都需要做应交税费,应交增值税。如果不需要缴税的,季度末再结转到营业外收入里面。借银行放款或者应收账款贷主营业务收入,应交税费,应交增值税。 10月份缴纳 借应交税费、应交增值税贷、银行存款。
2024-10-17
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