您好,因为免税那部分,企业所得税减免后,不再计入收入总额
老师您好!企业所得税按收入的核定应税所得率计算应纳税所得额,免征的增值税是否加入收入里一起核算应纳税所得额?
老师好 教材上说 免税收入 应计入收入总额 不计入应纳税所得额 但是为什么 有道题 答案说 股息所得 全额计入应纳税所得额
为什么企业所得税免税收入计入应纳税所得额?
为什么企业所得免税收入不记入应纳税所得额?
小微企业减免的附加税用计入营业外收入 作为企业所得税的应纳税所得额吗
登录电子税务局会有浏览记录吗?在哪里可以查询,没有申报和修改
你好老师,我收到一笔10000元的货款,其中实际到账9965手续费35,我这个项目明细应该怎么做?
老师酒吧充值送酒给客人怎么做账啊
老师你好,我是新成立的公司,3月有一笔收入进公户,但是我当时还没做税务登记,这张票开出开入都在四月,那我可以把账也做在四月吗?
差额征税的行业可以取消差额征税按常规的行业去销项减进项报税吗,
老师我们是石家庄小规模纳税人, 需要给邢台项目开发票,1、开外管证时,今天要开24000元发票,合同金额我写多少?合同金额20万的话,那我开外管证时合同金额写24000元?还是20万? 2、我们老板给的是电子版合同,只有合同签订日期2024年12月,工期大概35日,那外管证合同有效岂止时间我咋写? 3、我们是小规模纳税人,增值税季报,所得税季报!4月份不含税异地开票金额超过10万元了,我还需要4月底预交增值税和所得税款吗
我们是外贸企业,我们申报了一笔退税款,供应商是第一次供货,税务发了函调给对方税务局,对方税务局回复函调说手续不全,要让我们出口转内销,但实际货物是不需要退回来再销售的,比如进货金额80万,进项税7.2万,出口销售100万,退税率9%,请问这笔业务如何做会计分录,如何填写纳税申报表
某公司,之前的固定资产没计提过,怎么重新开始做账计提
我这个问题问到一半就结束了怎么弄?
2024年补交2017年的一个销售未入账的固定资产的增值税,并且税局那边帮更改了2017年的增值税申报表(在2017年的增值税申报表里增加了这笔为未开票收入),请问这笔补税的完整分录是什么?需要还原业务做账吗?网上搜的借:以前年度损益调整,贷:应交税费—应交增值税,这里怎么解释?
什么意思没听懂 但是企业所得税应纳税所得额不是要减去免税收入 他不是包含免税收入吗
您好,是本身就不纳入后,就不需要减去了,这个意思
但是书上是包含的啊
不是要减去免税收入吗为啥这个题第四问没有减去免税收入?
题目是没包含的,这个题目没有包含,需要看具体情况
老师没听懂
就是说,你最上边发的图片那个题目,计算的时候是不包含的,因为不加入的话,就不需要减去,这个意思
为啥不包含啊
为啥不包括免税收入?书上不是包括吗老师
因为人家给了国债利息收入80万元,没说收入总额啊,如果说收入1000万,其中免税80 那么需要减去后是920 但是直接给了920啊,就比如这个题目直接给了5000
还是没听懂为啥国债利息收入不是啊 我不太明白老师
人家都没纳入,直接给了5000这个,单独给了国债的收入,不是包含的,这个
老师销售收入就是应纳税所得额吗
销售收入减去成本,才是这个