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老师公司在去年12月份计提了一笔所得税,但是1月份并没有产生所得税,导致了所得税一直有余额没结转掉,现在应该怎么办呢?账都结完了

2025-04-26 21:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-26 21:32

您好,您是小企业会计准则吗

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快账用户7373 追问 2025-04-26 21:34

是的话怎么做

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齐红老师 解答 2025-04-26 21:39

小企业会计准则下 直接 借应交税费 应交所得税 贷 所得税费用就可以了

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齐红老师 解答 2025-04-26 21:40

如果计提金额大,对财务报表影响较大,也建议在财务报表附注中披露,并调整资产负债表中 “应交税费” 和 “未分配利润” 项目的年初数。

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快账用户7373 追问 2025-04-26 21:41

老师没产生所得税,贷方没法走银行,应交所得税 不是一直有余额吗?

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快账用户7373 追问 2025-04-26 21:41

老师假如现在4月份冲红这笔分录,能行吗

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齐红老师 解答 2025-04-26 21:42

所以金额不大你就冲减应交税费,贷所得税费用就好了

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快账用户7373 追问 2025-04-26 21:44

就是直接作一笔相反的分录是吧,在现在月份,

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齐红老师 解答 2025-04-26 21:47

是的,您说的没错哈

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你好同学 可以的。同学
2024-01-13
计提汇算所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-所得税 交税             借:应交税费-所得税 贷:银行存款
2025-03-18
你好,这个汇算清缴,附加税 可以直接纳税调整表扣除下面其他纳税调减,金额不大吧, 你这个多计提所得税冲掉就可以
2021-05-17
同学你好,更正报表,反结账回去重新做一下
2022-04-15
借应交税费贷,利润分配未分配利润红冲了就可以了。
2022-02-11
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