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老师,我们是光伏安装发电卖电公司,已经发电了,但是成本发票都没有开过来,不能确定具体的金额进行转固定资产折旧,我暂估的,借:固定资产-暂估 贷:应付账款 然后每个月都会有部分成本票开过来,请问成本票开过来的时候我怎么做分录,是正常做分录还是每个月都冲暂估

2025-04-26 16:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-26 16:10

你这个是安装的设备吧,问问采购多少钱然后暂估 你的分录不对 借固定资贷应付账款暂估 这样做

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齐红老师 解答 2025-04-26 16:10

然后汇算清缴之前来这个固定资产的发票

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快账用户1832 追问 2025-04-26 17:03

去年十二月借固定资贷应付账款暂估 然后一月开始做 借主营业务成本贷累计折旧

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快账用户1832 追问 2025-04-26 17:03

然后这个暂估的什么时候冲掉呢

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齐红老师 解答 2025-04-26 17:10

收到发票就冲暂估的

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借应付账款,贷利润分配未分配利润,然后再做发票的,借利润分配未分配利润,贷应付账款。
2024-03-05
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您好,对的,这个最后可以从工程施工转到主营业务成本,这个能
2025-04-05
你好;   你们个体户是查账的还是核定征收的?  
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