按劳务报酬所得申报个税,可按次(合并 13 天收入 )或按月(每月支付费用时 )。个税无专门优惠,次年汇算清缴年收入减除专项扣除不超 6 万可退税;增值税按次销售额未达 500 元 / 次免征。实操登录自然人电子税务局(扣缴端 ),采集人员信息(任职类型选 “其他” ),在 “劳务报酬” 模块申报,计算税额并缴纳,留存相关资料
老师我即将去建筑公司,新成立的,有关增值税问题请教一下,咨询别的建筑公司,他们说每个月控制税负率2-3%左右,来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解,建筑行业这块,咨询另一个公司,他们说分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳?我原来同事说得每个月均衡着来,我要不税务局顶上了,查账不好了。我都不知道听谁的了,没有实际账可以借鉴,老师我们地处山东!这种情况我该怎么办? 还有我入成本科目的时候,按照新的会计准则?入什么科目!工程施工是不是老科目了,还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗?还是按照同事说的留着均衡一下成本,每个月需要认证啊?还是按照一定完工百分比来确定成本?还是有了进项发票就入账认证,然后留底啊?那个不知道听谁的,写个公司新的,我也没有注意了,不太会弄? 老师这方面的实操吗?我看好几个实操您给我推荐下!那个际用的到的! 建筑行业控制税负率吗? 老师!如果预收了一笔建设单位给的款,用不用预交税金啊!如果不用怎么入账,如果用的话,税务申报我填到什么哪个位置啊? 就是先预付给一部分,我们建筑方如果开票给建设单位?
老师,我们雇佣了附近的村民捡树枝等,约定的干13天,一天150元,临时性的工作,就是人手不够的时候需要请附近的村民来帮忙干并支付费用,像这种情况,我们是按照工资薪金申报个税还是劳务报酬?
老师,我们雇佣了附近的村民捡树枝等,约定的干13天,一天150元,临时性的工作,就是人手不够的时候需要请附近的村民来帮忙干并支付费用,像这种情况,我们是按照工资薪金申报个税还是劳务报酬?
老师,我们雇佣了附近的村民捡树枝等,约定的干13天,一天150元,就是人手不够的时候需要请附近的村民来帮忙干并支付费用,像这种情况,我们是按照什么来申报个税?按月还是按次?有没有免税的优惠?实操中应该怎么操作?@朴老师
老师,我们雇佣了附近的村民捡树枝等,约定的干13天,一天150元,就是人手不够的时候需要请附近的村民来帮忙干并支付费用,个人代开劳务报报酬的发票大类是什么?
农机商店为什么就是免税?但是对方会给我开那个增值税普通发票,怎么回事儿啊?那/销项免了,那进项是免还是不免呢?
老师,那账载金额15万,发放金额152833元,税收金额152833元,调减2833元,对吗?
房产税是怎么计算的?房产税的基数是什么?都包含什么?不包含什么?
两个田海,怎么也去不掉
老师,发放的金额截止现在是152833元,25年1月份补计提工资也发了,发放金额不用考虑2833元吗?
请问房产证的计税方式是什么?房产证计税的基数是什么?包括什么?不包括什么?
我们是4S店汽车销售有限公司,厂家给我们的返利需要缴纳增值税吗?
老师,25年补计提24年12月工资的会计分录,借:管理费用,因我公司执行小企业会计准则,24年计提工资15万,目前工资已全部发放,5月份所得税年度汇算账载金额,发放金额,税收金额各填多少,有调整吗?
补缴以前年度所得税是不是调整当年报表就行了,其他年度不用动。 补缴的所得税可以税前扣除吧,滞纳金不能扣除
工程验收单必须要有双方盖章才能生效吗?
老师,我们这个个业务是适用按次来计算还是按月来计算?因为涉及到增值税按次的话超过500了,按月的话一天不超过500我试了一下都会涉及到增值税 还有这个村民是不是必须要给我们开具发票才可以?开具发票的名称是什么“劳务其他加工劳务”里面么?
同学你好 这个可以按月
对的,要给你们开发票 自然人电子税局手机版的就可以代开发票
老师,这里的增值税不管是按月还是按次都是要缴纳增值税么?
那个个税也是按次或者按月不超过800就免征么?
同学你好 对的 是这样的哦
那申报劳务报酬个税的时候是按照 不含增值税来填写收入金额还是含税金额填写收入金额
同学你好 按不含税来的哦
还有一个问题,老师像我们这种情况应该签订什么协议和村名?劳务合同还是临时工合同还是非全日制合同?
同学你好 签劳务的就可以
这边签订的是临时用工协议可以么?
同学你好 这个可以的
老师,我在申报个税的时候劳务报酬(适用累计预扣法)(不适用累计预扣法)应该选择哪一个老师
同学你好 选择适用