你好,这个的话是没有收入最好别结转成本的。
老师我们7.8月份的工资都计提了,也有销售收入,但是工资还没有发放,这个月末需要结转到主营业务成本吗?还是等时机发放以后再结转
请问老师,刚进一家建筑企业,前两月开票收到对方工程款,做了收入并转结了成本,软件没有工程结算,用的是工程施工-合同成本得科目,结转至主营业务成本里的。这月没收工程款,也没开票,支出也不多,请问下成本还要结转吗?是不是等到有收入的那个月再结转成本呢?
老师好,建筑企业,上月购进一台压路机2万多,记入固定资产,这月计提折旧放进哪个科目?是工程施工-间接费用吗?但这个月没有开票,也没有收入,所以合同成本也没打算结转,请问这个折旧是放在间接费用里 等到开票收入时再结转还是怎么弄?
老师,我们这个月进度没有下来,没有收入,但是领用材料了,请问这个月还转成本吗?把工程施工转到工程结算成本里面
老师,上月项目买了打印机,入了固定资产,另一个老师说得入项目工程施工里去,我这月借:工程施工,贷:固定资产,那成本结转呢
我是一家商贸企业,有出口退税资格。期初留抵税额50,当期内销货物销项税额200万,当期购进货物1000万元,取得进项税额130万元,其中一半用于出口,出口退税率13%。 那么当期应申请出口退税金额怎么计算? 当期应纳税款怎么计算?
支付给个人空调维修费,没有发票怎么入账
老师你好,建账前的应收款没有做上,现在收回来了怎么做分录
固定资产累计折旧已经计提完了,接下来要做什么账务处理,固定资产还继续使用
分公司从总公司调货,并且直接转账支付货款,我可以做主营业务收入吗
我24年分期付款进的货然后分录是借:预付 贷:银行,然后我25年1月入库的分录是借:库存商品,应交税费,贷:预付账款,然后也是1月卖出去的,那我要怎么改分录才能成本和收入匹配啊?能讲一个具体分录怎么改吗?
一般纳税人已经开有3%的专用劳务票出去,采购货物开回3%的专票,请问这个可以抵扣我开出去的发票的税款吗
老师我整理思路的对不对
我24年进货然后25年卖出去那我现在这个企业所得税填报就有半年累计利润但是半年累计成本就是0了那不就我卖出去但是减不了我进货的成本那我还要多交税那这咋整啊
分公司注销了,账上的余额转回总公司怎么做账呢
那我把这个固定资产折旧金额先挂着,等有项目收入后再做结转吗?
对这个理解是没错的。
一季度预缴了二千多块企业所得税,后面三个季度可能都亏损,那可怎么办喔
那没事儿,等到汇算的时候再转出就行。
退税会被查吗?小企业,一年就预缴那二千多块
这个是不会被查的。
刚预缴完,想到后期没业务,都是管理费,最后肯定会亏损
对这个是肯定了,会有。
那可怎么办?退那二千块又怕查
那就别退税,或者是少一点点,这个稍微少一些税款