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老师好,建筑企业,上月购进一台压路机2万多,记入固定资产,这月计提折旧放进哪个科目?是工程施工-间接费用吗?但这个月没有开票,也没有收入,所以合同成本也没打算结转,请问这个折旧是放在间接费用里 等到开票收入时再结转还是怎么弄?

2020-11-03 09:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-03 09:49

你好 如果是用于工地项目的 计入工程施工-合同成本-xx项目-间接费用-折旧费科目 

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快账用户8114 追问 2020-11-03 09:51

哦,是合同成本里的四级五级科目,而不是二级科目的间接费用,就是不用再结转至合同成本是吧 ,谢谢老师。

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齐红老师 解答 2020-11-03 09:55

最后确认收入的时候需要结转成本 

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你好 如果是用于工地项目的 计入工程施工-合同成本-xx项目-间接费用-折旧费科目 
2020-11-03
有收入的时候再结转就可以
2020-10-27
1,这里暂估处理没问题 2,这里冲减 借,应付帐款 贷,在建工程 3,这样处理可以的,没问题 4,你现在把多的固定资产转出,多计提的折旧也需要冲减,涉及到损益类用以前年度损益调整处理
2021-04-18
你好,需要把其他附属工程分开,要不然这些也需要缴纳房产税的
2024-03-13
同学你好 1.需要有进度表,让项目部给你吧 2.对的,专用发票不能混抵 3.对的可以先计入固定资产然后折旧计入对应工程的成本 哪个项目用就计入哪个
2021-07-01
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