您好,这个做坏账就可以了
借:坏账准备
贷:应收账款
应收账款之前为乱账,怎么把余额调平?账务处理怎么做?
请问一下就是我之前做的应收账款做少了,那应该怎么冲平?
应收账款到账少了几百 店长说从他工资里面扣,之前未到账钱已经挂了应收账款的借方,现在怎么写分录,把应收账款调平
老师,之前招标费一直挂在其他应收款里,也也挂了三四年了,没有发票,这部分该怎么平账呢
购入商品付了三分之一的款,三分之二的款没付,怎么做账
我是一家商贸企业,有出口退税资格。期初留抵税额50,当期内销货物销项税额200万,当期购进货物1000万元,取得进项税额130万元,其中一半用于出口,出口退税率13%。 那么当期应申请出口退税金额怎么计算? 当期应纳税款怎么计算?
支付给个人空调维修费,没有发票怎么入账
老师你好,建账前的应收款没有做上,现在收回来了怎么做分录
固定资产累计折旧已经计提完了,接下来要做什么账务处理,固定资产还继续使用
分公司从总公司调货,并且直接转账支付货款,我可以做主营业务收入吗
我24年分期付款进的货然后分录是借:预付 贷:银行,然后我25年1月入库的分录是借:库存商品,应交税费,贷:预付账款,然后也是1月卖出去的,那我要怎么改分录才能成本和收入匹配啊?能讲一个具体分录怎么改吗?
一般纳税人已经开有3%的专用劳务票出去,采购货物开回3%的专票,请问这个可以抵扣我开出去的发票的税款吗
老师我整理思路的对不对
我24年进货然后25年卖出去那我现在这个企业所得税填报就有半年累计利润但是半年累计成本就是0了那不就我卖出去但是减不了我进货的成本那我还要多交税那这咋整啊
分公司注销了,账上的余额转回总公司怎么做账呢