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老师,小规模公司收到货款发票, 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税 这样做分录对吗?

2025-04-14 10:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-14 10:58

你这开具销售发票分录

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快账用户9519 追问 2025-04-14 11:09

对的,开的是销售专票,分录不对了吗?

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齐红老师 解答 2025-04-14 11:10

分录是正确的,没问题

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快账用户9519 追问 2025-04-14 11:21

老师,我做的不对,应该是 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)) 结转 借:应交税费-应交增值税(销项税额这) 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 对吗? 开的是专票

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齐红老师 解答 2025-04-14 11:24

不用结转增值税,季末交增值税时,借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:银行存款

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快账用户9519 追问 2025-04-14 12:23

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2025-04-14 14:11

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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你这开具销售发票分录
2025-04-14
同学,你好,这个对的。
2021-04-14
你好,是的,就是这样子做。
2024-05-14
你好 你的分录是正确的! 
2020-12-04
是的,账务处理的分录正确。
2024-01-15
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