同学你好 这个可以的哦
您好,老师。我是上个月开具发票并做账。借:应交税费-增值税 贷:银行存款 这个月我才收到对方部分货款并做账。借:银行存款 应收账款 贷:主营业务收入 应交税费。 请问这样做账正确吗?
如当月5号销售一批货价税合计11300元,收了10000元银行转账,1300当月20号付清银行转账,因为分录不是每天填写,是下月月初才一起填写,可不可以直接写一次分录就得了,借银行存款11300 贷主营业务收入10000 应交税费-应交增值税-销账税1300还是要分两次写,借银行存款10000 应收账款1300 贷主营业务收入10000 应交税费-应交增值税-销账税1300 等收到1300在写银行存款1300,应收账款1300
老师好,收入当月同时收到了货款时,可以合并做一笔分录吗?借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费,还是要应收账款过度一下呢?借:应收账款,贷:主营业务收入 应交税费。借:银行存款,贷:应收账款
老师,请问小规模公司,比如当月5号开的发票,当月18号收到货款,可以不挂应收账款吗?我收到货款那天做账分录做借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 这样可以吗
前两月收到货款分录做成 借银行存款 贷主营业务收入 本月开了发票 做贷主营业务收入负数 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)可以吗
老师,请问我这个月季报报过了,但是24年的年报还没报,24年有亏损,怎么办
老师 小微企业年度汇算清缴报哪几张表
清理往来款,有些应收应付(其他应收应付)处理不了的,如何操作呢?凭证如何记账呢?
15号笔记下载不了,怎么下载
员工离职一次性的经济补偿金入什么科目呢?
老师报送财务报表不用填现金流量表也可以是吧
题138,成本法转权益法的后期追溯调整我不会,请老师帮忙
老师 请教个问题 我给别的公司租的集装箱 他给我损坏了一个 合同上写按重置价格赔偿 那我账务上怎么处理?先做报废 入营业外支出 假如我的损失是10000元 那按合同他给我赔10000元 我在做营业外收入?
想请问一下,公司租赁进来的房子,又转租出去,这个是开什么发票呢?
老师,个体户好久没用了,可以拿来开普票吗
那我们是传媒公司,收入一般有广告制作,活动策划。我的主营业务收入要分开吗
同学你好 这个要的哦 因为广告要交文化事业建设费
税局说专门做的才要,我们那些不属于 如果这样,我们还需要分开做收入吗
同学你好 对的 需要分开做的
主营业务收入—广告制作 主营业务收入—活动策划 ?这样做
同学你好 对的 你可以摘要注明 收入科目不用设置明细科目