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老师您好!请问一下,公司三年前买了一辆车,当时进项税已抵扣,并且每月正常折旧。这个月车过户给法人了,应该做怎样的账务处理?当初抵扣的进项税需要转出吗?谢谢!

2025-04-12 17:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-12 17:01

您好,这个的话是需要正常转出的,这个的话是按照净值,剩余价值转

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快账用户5729 追问 2025-04-12 17:03

请问变卖给法人,以及进项税转出,应怎样做账务处理?

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齐红老师 解答 2025-04-12 17:04

借 固定资产清理累计折旧 贷 固定资产   借 其他应收款——法人名字  贷 固定资产清理  应交税费就 进项税额转出

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快账用户5729 追问 2025-04-12 17:06

如果不想卖了,还可以取消吗?

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齐红老师 解答 2025-04-12 17:06

这个肯定不可以的,额这个

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快账用户5729 追问 2025-04-12 17:09

如果账面上剩余价值还有十几万,但过户给法人的发票只有2000元,请问进项税转出应该怎样计算?

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齐红老师 解答 2025-04-12 17:12

您好,这个的话,按照剩余价值十几万,乘以税率

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快账用户5729 追问 2025-04-12 17:19

账面上的折旧后的净值和过户的销售发票金额不一致甚至金额差距很大,是常见的情况,都是以账面净值为准吗?折旧年限是预估的,卖的时候卖不了那么多金额,也不考虑销售发票的金额吗?那销售发票要不要入账?怎样入账?

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齐红老师 解答 2025-04-12 17:41

首先,你抵扣的时候是原值抵扣的,1所以你现在转出,不管卖价多少,都是按照剩余的金额转出

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您好,这个的话是需要正常转出的,这个的话是按照净值,剩余价值转
2025-04-12
车管所说按照1000出售 但是税务那边应该过不去 因为不是市场价格 涉及到税款的流失
2020-06-11
你好 ; 你们之前这个车是公司的话; 你 变卖你做转售是按13%缴纳增值税的; ; 因为你开票也得按13%报税的; 这个没有筹划的; 因为目前你 直接免费过户的 要视同销售的
2021-08-18
您好,您不用开票了,在增值税申报时申报未开票收入,税率为13%
2020-12-30
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