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老师,早上好。公司从8月开始变更一般纳税人,9月开始有专票,我在做账时候做了应税增值税-进项抵扣,并且也在税局网站上面做了进项抵扣。但是我不知道我们是简易征收,进项是不可抵扣的。现在请教一下老师,1,9月份我得的进项票做的会计分录现在需要调整吗?2,这个月公司也有专票我出账的时候应该怎么出会计分录。 3,在税局已经认证过的进项抵扣要怎么处理?

2023-12-16 11:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-16 11:35

同学你好,用于简易征收的进项税额是不能够抵扣的,要做转出处理。

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快账用户3512 追问 2023-12-16 11:36

怎么做转出啊?是在电子税局上面处理还是怎么样呢

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齐红老师 解答 2023-12-16 12:16

附列资料二,第17栏,同时账上也要做转出处理: 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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