你好,现在进项税额没有扣抵扣时间限制,可以抵扣进项税额。
我们公司酒店目前没收入,但是那些费用发票,怎么抵消啊?因为我们目前没有走公账,都是老板转给一个出纳私人银行卡,再微信转账报销的,假如这些费用都开发票是公司抬头,但是不是从公司公账出去的,是个人报的,金额对得上,但是发票是公司,费用出去是个人的,这样有影响吗
老师,我们银行的手续费一直没有让银行开发票,现在要求银行开了发票,我的账怎么做呢?之前是:借:财务费用-手续费100 贷:银行存款100,开发票的话,会有5.6的进项税,这个是不是要冲财务费用的?怎么做账呢
老师,我之前支付的办公房租,没有发票,借:预付账款-贷:银行存款,现在收到发票了以后我按下图做的分录,实际我们的待摊费用应该是11875,因为有9805.46的进项税,现在待摊费用变成了108949.54,这样不对吧
老师,求助[发抖]请问我们老板在没有建立公司之前有个项目,现在请款之前项目的款项要开发票,现在他成立了公司做法人,没有把之前项目列入公司的业务,他个人开不了发票,要我用我的身份证去代开,这样对我有什么影响吗?
老师,银行扣了网银年费,未取得发票就记成借:管理费用-办公费,贷:银行存款,而且已经结账,不允许改凭证,怎么办。没有写成暂估,有影响吗?而且银行这个月开不了发票,我应该怎样做?
老师您好,小规模纳税人出租非住宅,租金全年25万元,开了5%的普票,租金一次性收到,增值税如何申报?
行政单位劳务费需要什么附件?
进销存软件和快帐软件有什么区别吗?哪个好用和实用一些
请问老师,红色箭头那里是填什么?同一个会计年度的资产负债表,每一个月的期初数都是一样的,对吗?
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
老师,这个是什么意思啊,我这个不是正在做税务登记吗
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
老师好,我们有一个项目是从乙方分包来的,乙方收取2.5%的费用,项目由我们做,我公司按照乙方的中标价全额开票给乙公司,其中涉及以工代赈劳务费,这个由乙方代为支付,这部分民工费不从我们账上过,但是包含在合同金额内,这样合理吗?我们公司有哪些风险??
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
但是之前的时候做账没有计进项,相当于费用多算了130,这个有影响吗
可以更正以前的分录,如果金额不大直接冲减当期费用,确认进项税额。 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:管理费用
就是每月勾选的发票记了一笔进项税额,这样单笔的没分
130金额不大,直接冲减费用,确认进项税额就可以,影响不大。
是之前一年的都没有做,可能每个月都有个几千块钱
金额大,费用科目可以通过以前年度损益调整代替,进项税额正常抵扣就行。 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
不调也没关系吧
就相当于多交了一点税
正常情况下建议抵扣以降低税负。
抵扣是抵扣了,每月抵扣有做,就是费用多算了
抵扣的同时需要冲减费用
我知道,就是已经没冲了,我是说现在保持这样不做处理也没啥问题吧
不处理也没太大问题
好的,谢谢老师
不客气同学,应该的。