1.计提工资 借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款 应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金, 3计提公司负担社保,借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-社保 4.支付社保 借:应付职工薪酬-社保,其他应付款-个人负担社保公积金,贷:银行存款 5.缴纳个税 借:应交税费-个人所得税,贷:银行存款
请问老师,按照这份工资表,详细的计提工资和发放工资的会计分录麻烦写一下。谢谢啦。
老师好,我们单位交社保是在发工资之前,用其他应收的分录,计提,发工资,怎么做分录,麻烦详细点,个人和单位部分标注下,谢谢老师
老师您好,我们公司跟工资一起发的高温补贴,应该怎么做账,麻烦老师具体到二级科目,会计分录给我写一下,谢谢
老师好,最新的集体工资缴纳社保发放工资的分录麻烦你帮我说一下,谢谢
老师,麻烦问下,我计提工资怎么做分录,发放工资怎么做分录,谢谢
31日,月末财产清查,盘亏、盘盈的财产分别做待批准处理(暂不考虑增值税的进项转出)。
企业年报不是1月份开业的,是年中开业的。这个平均人数怎么算?
【江苏税务征纳沟通平台】尊敬的纳税人,您好!本月申报期限为4月18日,您单位有未申报的信息,请及时查询申报处理。如您已申报,请忽略此信息。
老师 《跨境应税行为免税备案表》 是发生第一比出口业务的时候就要做,做完以后就不用备案了 还是每次都要备案
工商年报登录忘记联络员,怎么办呢?
你好王老师,请教一下您公司注销账上有其他应付款余额10万,股东打款到公户10万备注投资款,然后再还给股东10万,收到投资款借银行存款10贷实收资本10,还款是借其他应付款10万贷银行存款10万,此时账上没有钱了,那实收资本产生的印花税怎么缴纳?如果再让股东把印花税缴了,打款进来备注什么
老师,这问题怎么回复好?
你好,我公司购买的苹果树苗合同总计878579,里面有不合格的树苗6980株,金额132620,不合格的树苗我咋做分录,因为不合格的不付款
原先注册资本,5000,实收资本1700,未分配利润1000.现在减资到1000,退实收资本80,涉及哪些税,怎么账务处理
老师,A公司负责人贷款用于公司经营方面,后找垫资方周转,支付一笔费用,该如何入账