计提工资 借管理费用工资 贷应付职工薪酬 发放工资 借应付职工薪酬 贷银行存款
老师,麻烦问下计提工资分录怎么做?
请问老师,按照这份工资表,详细的计提工资和发放工资的会计分录麻烦写一下。谢谢啦。
老师你好,麻烦问一下月底计提工资和社保费如何做分录?当月缴纳社保费和发放工资如何做分录呢?谢谢
老师,计提发放工资社保公积金啥的分录怎么做的,麻烦老师讲下,谢谢
老师,麻烦问下,我计提工资怎么做分录,发放工资怎么做分录,谢谢
个税一年收入不达12万免个税是吗?
运输公司的进项油费和通行费进行抵扣了,没有记入成本,怎么写会计分录
老师,我们是一般纳税人,从农户手里直接收的水果,看的免税普票,怎么抵扣
朴老师,问一下个税代扣代缴手续费退税,具体分录怎么做的?
运输公司的通行费油费进项票抵扣税额了,不计入成本可以吗?
老师,请问我们注册资金是10万,还差1000没有实缴到位,我们给银行贷款200万,贷款利息支出,扣除比例怎么算啊
郭老师,我们注册两个人的有限公司,我要选1130有限责任公司,还是1152有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
之前的课程回播在哪里
公司半年没有经营收入了,偶尔有交际应酬费用入账,可以吗
个人代开劳务发票要交什么税呀?
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老师,那社保,公积金,个税在里面呢,计提,谢谢
个税借应付职工薪酬工资 贷应交税费应交个人所得税
老师,公积金和社保那部分,还有公积金和社保的计提和缴纳,谢谢
计提社保公司部分 借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 个人部分 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-社保 支付的时候 借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 公积金也是这么做账的
好的,谢谢老师
帮忙给个五星好评,多谢,多谢!