你好,如果是连续好几个月都有的一块做工资里面就可以的企业管理费用,工资贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资 贷银行存款 应交税费个税。
老师您好,请问公司支付的增值税发票系统升级版技术维护费怎么做账?麻烦写一下分录,谢谢我们是纯外贸企业。
老师您好,我们公司有跟劳务工签订劳务协议,付的劳务工资怎么做账,麻烦二级科目也能告诉一下
老师,你好,我想请问一下我们公司是做电子烟买卖的,但也会卖给公司员工,那卖给员工这部份分录应该怎么写呢?二级科目用什么呢?
老师您好,我们买了一块地,先付给了对方拍卖佣金2万元 我的分录是借:应付账款,贷:银行存款。 第二个月收到了发票,我不知道怎么做分录,麻烦您说下,谢谢老师
老师您好,我们公司跟工资一起发的高温补贴,应该怎么做账,麻烦老师具体到二级科目,会计分录给我写一下,谢谢
老师,公司没有开对公账号的话,可以自己开发票吗?
请问我公司是一般纳税人,2023年和2024年一共有5张发票,税务局不认可这几笔交易,让做进项转出,并且此费用也不允许做费用,23和24年的增值税申报表已经进行了更改,我帐上要怎么处理?1、我是在2025年的帐上做进项转出?2、费用也转出?
你好,自己整个生态园种桃子、樱桃对外销售,如果成立小规模的话,经营范围属于零售业还是批发业还是别的?谢谢
以前年度多入销售费用,本年度发现当时做账金额多写了,今年如何调整账务,汇算清缴企业所得税需不需要纳税调增,是在本年度调还是以前年度
员工不上班,实际离职但是暂时买几个月社保,我们这边是每个月都零申报个税,还是可以一次性几个月总社保金额进行一次性申报呢
老师工地上发放维修人员工资和大点工工资计入什么科目,都属于项目部的
请问还贷款,点现金流量表,还利息,是属于筹资吗
老师,甲供材计税方式下为什么 材料抵扣的进项是不含税金额÷(1+9%)*13%,13我知道,就是不知道为什么这么算
请问公司分红和长投的分录能否告知一下,谢谢!
老师你好,记账公司账做到3月份,我建账的日期是不是应该写四月份。
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好的,谢谢郭老师
不用客气 工作愉快