你好,这个是要转入到营业外收支。
固定资产清理科目余额是不是要结转至待处理固定资产损益科目?等报废资产处置后在将差额进入资产处置收益科目中核算?
老师,本月处置固定资产,固定资清理科目有借方余额,这个余额就一直放那不管吗,还是要转到哪里?
请问固定资产清理,借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 期末是不是还要把固定资产清理科目转到营业外收支中,资产负债表中固定资产清理科目可以有余额吗?
老师,公司卖车,要结转固定资产清理到资产处理损益,这是哪个科目?咋没有呢
老师,固定资产清理科目有余额,是不是月末要转到损益里面呢,报表不平
老师,我们做酒店的,在抖音平台有订房收入,抖音平台收取我们的佣金,给我们开了技术服务费的发票,请问这个技术服务费计入哪个会计科目?
老师,我们是做酒店的,在抖音平台有订房收入,抖音平台收取我们的佣金,给我们开发票:技术服务费,请问这个技术服务费计入哪个会计科目?主营业务成本还是销售费用-服务费?计入哪个科目比较合适?
你好,从代理记账公司接回来的账,之前没有录银行流水,需要把漏记的银行分录补上有好几年的,也需要补录进去,没有什么捷径
我公司外购农副产品对方开具1%普通发票我公司可以低扣马
老师,公司购进的2024.2二手车计提折旧了原值15000残值750折旧了12个月了,累计折旧是3562.56净值是11437.44,今年3月卖出了5000元,我该怎么做分录老师写一下
贷,应交税费-未交增值税,怎么冲平啊,因为是用留底抵减的滞纳金啊,
老师,公司卖出二手车怎么写分录,车价合计是5000,购买时给计提的折旧,还没折旧完就卖出了,怎么做分录
购进一批生产用面料,取得增值税专用发票注明税额26000元,向运输公司支付该面料运输费,取得增值税专用发票注明税额360元,因管理不善,购进面料失窃20%。会计分录
用留底抵欠滞纳金,不应该是借营业外支出,贷应交税费应交增值税进项税额转出吗,因为是用留底抵扣的滞纳金啊
老师你好请问所得税是怎么计算的呢
老师,我是这样做的,对吗?怎么转
对的,最终固定资产清理的金额转入到营业外收支。
老师 884.96已经转到营业外收入了 再怎么转呢
你好,转入到营业外收入就不用再转了呀。
因为营业外收入他会转入到本的利润里面去的。
那这个清理科目一直有余额
你好,固定资产清理的金额转入到营业外收支 他就没有余额了。