您好,这个固定资产清理是不能有余额的,这个不行
老师这个提前出售科目不应该是借固定资产清理1080 累计折旧720 贷固定资产1800 转销递延收益余额并结转固定资产清理借递延收益648贷固定资产清理648借营业外支出432 贷固定资产清理432吗
”固定资产”科目借方余额10,累计折旧贷方2,固定资产清理科目借方余额3,问资产负债表中固定资产期末余额应该填多少?是5还是11
资产负债表中固定资产项目=固定资产科目-累计折旧科目-固定资产减值准备科目+固定资产清理科目(不应该是借-贷+吗?借方️余额是卖亏了,贷方️余额是卖赚了)为啥老师讲的是(借+贷-呢)
老师你好,固定资产报废清理,是借固定资产清理,累计折旧,贷固定资产。然后借营业外支出,贷固定资产清理吗?
,借固定资产清理,累计折旧,贷固定资产,借银行,贷固定资产清理,但是两个固定资产清理中间有差额,这个差额是计入营业外收入吗?
假如培训费2000元,赠蓝球50元,怎么开票可以不要让赠品视同销售呢?麻烦图示下?
我公司是仓储配送公司,货物主要是蔬菜,米面油也销售蔬菜,现在我们开具发票时蔬菜按免税,米面油按9运费没办法分出来所以没开发票包含在货款里,这样我们就会少交税这样做合理?
外地预缴除了用办税人员特定主体登录申报缴税,法人是不是也可以登录特定主体申报缴税
汇算清缴前收到发票100万,税13,暂估了费用140万 会计分录怎么做,,第一步借费用-140万,贷应付暂估-140,第二部按费用110万税13,贷应付113正常做不用以前年度,是吗?第三部这种多计提少开发票,怎么做了,相当于少纳税,直接借以前年度,贷所得税?,用不用像多开了发票做一步借以前,贷费用这种,
我们是工程公司 去年个税报了750万 1000来个人 残保金算下来有11万 这么多吗 全都是临时用工 签的劳务合同
老师你好,想问一下成交方式是FOB,但是实际上国内的货代费用却是客户承担的,所以我们无法取得发票,这个有什么办法能解决吗?急急急
老师您好,总结的很周到细致,谢谢您的用心回答,帮了我一个大忙,请问第二年的40元岗位津贴我可以用相关补贴代替吗?
老师,分公司独立核算,不独立核算和就地分摊企业所得税和不就地分摊企业所得税有关系吗?
转口贸易如何做账?公司要做一笔转口贸易,以前没接触过,不懂怎么做账
企业在什么情况下要申报工会经费?怎么缴?
那我是因为公司厂房拆迁了,那是不是可以借:其他应付款—拆迁补偿款 贷:固定资产清理
嗯对,相当于冲销固定资产清理了就行