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进销项月末结转到哪个科目?我是不是把认证的进项都放到认证待抵扣里面?其余的放到进项税额里面?月末再从进项转到待抵扣里面?

2025-04-03 17:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-03 17:34

本月取得发票暂时不认证才计入应交税费待认证进项,已经勾选了直接计入进项税

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快账用户1299 追问 2025-04-03 17:35

好的,那期末结转需要管吗?还是不用操作

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齐红老师 解答 2025-04-03 17:36

根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

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你好,对的是的,是这么做的,借应交税费应交增值税进项贷应交税费待抵扣
2021-10-18
您好,这个没有附件了的。
2020-11-12
你好,你需要抵扣就结转,不需要抵扣不用勾选,放着就可以。
2022-10-13
你好!放到待抵扣里面
2020-08-21
是放在待认证进项税额里
2023-04-14
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