借:管理费用-工资 90000 贷:应付职工薪酬90000
借:应付职工薪酬 90000 贷:银行存款 90000
老师,委外加工没有发出去的数据,只有回来的数据,如果只做回来的数据会不会账不平,另外消耗材料的分录怎么写呀
老师你好,20年12月末,计提管理费用2万,结果发票开回来是1.5万,怎么写会计分录。谢谢
老师:我公司是一般纳税人,工资薪酬都是本月计提应发工资额。次月初交个税。有时次月发工资,有时等2.3个月一块发,记凭凭证怎么做老师?详细写下分录吧老师,给拍了个工资表,谢谢。
老师好,账务处理不做发放工资,报表就出不来相关的费用数据,没有发放工资的数据为基础,工会经费就没法计算吧,出来报表也是没有这部分数据的。现在就是说今年6月份开始就不发工资,只负责交社保了。这样的个税怎么申报呢?社保核基数的时候填报的有工资数的,都没达到最低基数。谢谢
老师,年末公司采购原木,原木已经入库,款已付,自己公司申购收购发票抵扣,申购发票跨年才能开要怎么写会计分录 麻烦老师详细写一下会计分录.谢谢老师!
为啥第二张图片就不是 320/1000 了啊?
请教一下,非常感谢!12月31日 应收账款科目借方余额为650万,为什么不是用650万➖坏账准备65万 ?
请教一下,非常感谢!工程物资,再建工程,不是也有减值准备,备抵科目吗? 为什么这个题目d.答案不愿进去?
这个被替换部分的账面价值怎么算啊
老师, 实体价值=净负债价值+股权价值。 这个等式怎么推出来的?
虽然我记住这个结论了,但还是没理解透,谁能给我举例计算一下?谢谢!
老师销售费用期末余额是负数怎么调啊
这道题,公司借款100万,实际到手90万,期末还100万,90万按名义利率应该算9万,最后却还10万,公司不就亏了1万吗?它实际负担的利息比它应该负担的高呀,不管我实际到手90万还是100万,最后都是还的10万利息。
请教一下,非常感谢!选项c为什么不在营业成本列式
请教一下,非常感谢! 代扣代缴的个人所得税,是职工支付出去的钱,为什么是支付给职工以及为职工支付的现金,支付再建工程人员的工资为什么不是支付给职工以及为职工支付的现金
付汽油费的会计分录怎么写?谢谢
借:管理费用-车辆使用费 贷:银行存款
如果是微信支付,可以贷:其他货币资金么?
若是企业微 信,可以贷:其他货币资金
如果是个人微信呢??怎么写会计分录
借:管理费用-车辆使用费 贷:其他应付款
收到谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!