您好,先暂估入库 借:原材料 贷:银行 明年开发票 把上面分录红冲 借:原材料 (负) 贷:银行 (负) 发票开好,按发票金额记分录 借:原材料 进项税 贷:银行 上面分录银行一正一负,没有影响的
老师,我们公司是一般纳税人家具生产的,自开的原木收购发票该如何做账?生产行业可以按照收购发票的10%计算进项税,又有说先按照9%计提进项税,等领用的时候再加计1%,具体分录该怎么写,申报的时候录入收购发票时,又该按照什么税率录入呢?麻烦老师详细说一下,谢谢!
会计小白请教老师: 公司购买原材料,已付款给销售方但未取得进项票 请问这种情况下的会计分录如何做?原材料我也不清楚是否已收到,只是做了暂估入库,麻烦老师帮仔细分析一下,这种情况下的业务怎么做会计分录入账
皱老师,您好!会计小白请教老师: 公司在9月先预收了我公司销售钢材的货款,也已开了发票。但是老板是在收了预付款的第二个月才向第三方采购原材料。请问这样的业务要怎么处理?会计分录要怎么写?
老师,您好!会计小白请教老师: 公司在9月先预收了我公司销售钢材的货款,已开了发票。但老板是在收了预付款的第二个月(10月份)才向第三方采购原材料转销给需方的。我公司是建筑公司,此次交易仅仅只是采购原材料,然后转销给第三方,请问这样的业务要怎么处理?会计分录要怎么写?麻烦老师分别对9月和10月的财务处理,把会计分录写清楚来
老师,一般纳税人的向农户收购产品,怎么做开具发票进项抵扣和做会计分录呀,比如向农户收购鱼产品50万,怎么分录和开具发票,麻烦老师详细指导一下哈?老师,那开具收购发票是按我实际支付的50万开具是是吧?,税率:免税。会计分录:借:库存商品~鱼产品500000借:应交税费~进项税额45000贷:银行存款545000申报增值税时,抵扣表是按收购发票开具的50填写抵扣是吧(500000x9%=抵扣进项税额)老师,麻烦看一下,分录和申报是不是这样,对吗?
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那开发票的时间跟付款的时间都对不上也没有关系吗?
您好,没关系,这2个分录同时写的,我们摘要里写的是收到发票,冲回哪个分录,
好的,谢谢老师。
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!