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老师你好,20年12月末,计提管理费用2万,结果发票开回来是1.5万,怎么写会计分录。谢谢

2021-02-23 16:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-23 16:46

借其他应付款贷,利润分配2万, 借利润分配1.5贷其他应付款。

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快账用户9377 追问 2021-02-23 16:49

当时分录是借管理费用2万,贷库存现金2万,现在不得先冲那计提的分录吗

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齐红老师 解答 2021-02-23 16:51

你好,师大第一个分录就是红虫的。

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快账用户9377 追问 2021-02-23 16:53

好,谢谢老师,我明白了,跟管理费用无关了,都跟利润分配说话了。

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齐红老师 解答 2021-02-23 16:57

你好 是的跨年了,用利润分配。

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借其他应付款贷,利润分配2万, 借利润分配1.5贷其他应付款。
2021-02-23
同学你好,计提的分录是?
2021-02-07
借其他应付款, 贷以前年度损益调整3万, 借以前年度损益调整3万,贷银行 借管理费用、服务费,贷银行存款2万
2023-05-17
12月是留抵不用结转分录。1月,2月都不用计提,因为还是留抵
2021-09-29
你好  你当时做账的时候没有体现进项税的吗? 你认证抵扣了没有 ? 我看你分录是没有做进项税的   
2021-01-06
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