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跨年发票 老师我想问下,我12月把钱报销出去了,结果回来的票是明年的,但是这个发票的费用实际是属于20年的,我该怎么做账企业所得税汇算前?但是12月已经结帐了,采用企业会计准则和小企业会计准则分别怎么做账感谢

2020-12-28 22:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-28 22:07

您好 请问报销的时候分录怎么写的

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快账用户9277 追问 2020-12-28 22:14

我只是暂时举例,因为客户马上拿12月的票据给我,肯定有报销单上面12月票付出去了,发票贴在里面是1月份的票?该怎么处理呀?实际归属就是12月,谢谢

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齐红老师 解答 2020-12-28 22:19

那12月份暂估费用入账 次年收到发票冲销暂估就好了

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快账用户9277 追问 2020-12-28 22:22

那假如12月份没有暂估,1月份的票实际属于12月份的成本费用该怎么办?谢谢

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齐红老师 解答 2020-12-28 22:26

小企业会计准则 借:利润分配-未分配利润 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款 企业会计准则 借;以前年度损益调整 贷:其他应付款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 借:其他应付款 贷:银行存款

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