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往年的出口免税 现在要做进项税额转出,怎么调往年的报表呢?还有加计扣除部分要做调减

2025-04-02 10:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-02 11:10

同学,你好 那你对应的增值税申报表,进项税额要转 申报加计扣除的表格,里面的数字要减少

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快账用户3779 追问 2025-04-02 11:14

税务报表 需要更正到当期的增值税申报表,填附表2的18行 进项税额转出,另外附表4 要填 本期调减额,对吧,除了更改增值表,其他企业所得税报表需要更改吗

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齐红老师 解答 2025-04-02 11:14

同学,你好 企业所得税表也要更改

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快账用户3779 追问 2025-04-02 11:25

改哪个位置,年度还是季度

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齐红老师 解答 2025-04-02 11:31

同学,你好 你因为进项税转出,导致费用成本增加,那所得税申报表中,这个费用成本的金额要增加

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快账用户3779 追问 2025-04-02 11:35

因为是23年好几个月份的,所以能不能只改年报

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齐红老师 解答 2025-04-02 11:36

同学,你好 要和增值税的期间一致

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同学,你好 那你对应的增值税申报表,进项税额要转 申报加计扣除的表格,里面的数字要减少
2025-04-02
你好,你之前做了进项税额抵扣了增值税吗?如果是的话,借利润分配未分配利润,贷应交税费应交增值税。进项转出账务处理做到今年,然后汇算清缴纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额,填写你进项转出的这一部分。
2025-04-02
你好,附表四一般项目加计扣除里面不是有一个调减 在这里面填写进项转出的金额乘以10%或者是15%
2022-11-21
同学您好,进项税额转出不需要填附表四的
2021-05-15
你好,借应交税费增值税加计扣除负数 贷营业外收入负数, 借应交税费增值税加计扣除 贷应交税费未交增值税
2023-10-16
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