是的,三月份应该零申报就行
请问个税是按计提月份的申报,还是按发放月份申报?比如三月份工资是四月份发的,申报的时候所属期属于三月份还是四月份?
老师,我新来的公司,五月份报个税,税款期是四月份,但是发的是三月份工资,也就是说五月份报的个税用的是三月工资表,请问这个差额怎么避免?我搞不懂
请问老师,我二月份的工资,三月25号发放工资,四月份报二月份个税对吗?个税申报系统上四月份报三月份个税,这个三月份个税,实际上是二月份工资对吗?谢谢
老师你好,我想问一下您,您看这样发工资行吗?张三9月份工资申报零,李四9月份工资申报零王五,9月份工资申报零张,30月份工资申报零,李4 10月份工资申报零王5 10月份,工资申报零,张三11月份工资申报灵王五李四11月份,工资申报灵王5 11月份工资申报0,等到12月份的时候把张三9月份的工资,李四9月份的工资,王五九月份的工资分别都写上数据,然后还有就是记账数,张三10月份李四10月份,王五10月份张三11月份李4 11月份往5 10月份都分别写上数字,然后呃写成一个汇总的数是吧?把他们12月份的分别都写上把9 10 11 12,是不是都4个月的工资汇总成一个数据?汇总成一个数据,然后填写到那个收入里就可以了,把9月10月11月12月的工资同一个人的汇总成一个数据,添加到那个12月份的收入里就行了吧?这样可以吗?
四月份工资实发了7264.37,社保是12.88,五月份实发了8000,6月份实发了8000. 5月份六月社保都是各298.72 麻烦老师推一下这三个月的应发工资跟个税,
老师作为出纳银行承兑,商业承兑,如何登记?
小微企业已经计提1%增值税,但季度减免按3%,怎么做账务处理
2024年应付账款暂估,瞎估估,现在要汇缴,怎么办?分录怎么冲掉,我以前写的借库存商品,贷应付账款暂估,库存商品用掉了,现在跨年分录怎么写?汇缴怎么处理
你好,别的客户用我们公司名义报关 退税13个点 给我们2-3个点作为代报关服务费, 剩下的给他 但是货款不是按合同金额打 是扣掉应给他的点数 然后把钱打到我们美金账户 这样操作有风险吗 ?对方意思是说有人专门做这个,这样操作可行吗
2024年应付账款暂估,瞎估估,现在要汇缴,怎么办?分录怎么冲掉
假如我本月销项税额90万,进项税额100万,月底剩余的进项怎么处理?
老师,应收账款收回已转销的坏账,涉及信用减值损失这个科目吗?
朴老师,发工资做账流程是怎么样的?先计提,然后在统发?再纳税吗
老师机械租赁公司买别的机械租赁公司的机械,流程怎么走
老师,网银付款,需要U盾,一般企业有一个U盾,还是2个U盾?
老师那五月份报四月份个税的时候是不是就应该是三月份实发数啊?就像我上面说的
是的,就是那样申报的
好的,谢谢老师,那老师还得麻烦问一下,我们这块有一位员工他三月份才自己从个税系统做的专项附加扣除,我刚才上边跟您说我个税申报错了,我把二月份更正了,那我二月份报他个税的时候,那专项附加扣除数还填上吗?
老师看到麻烦回复一下
是的,更正申报时填上专项扣除就行