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您好,请问,我们公司和别的公司在一个办公室,水电费我们付给物业,物业给我们开发票,我们跟这个公司收代付的水电费。这个账怎么做?他现在跟我们要发票,怎么处理

2025-04-01 10:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-01 10:55

你好,其实这个正规的做法,现在确实是你们开发票给对方。

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快账用户8431 追问 2025-04-01 10:59

我们没有这个经营范围,能给开发票?

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快账用户8431 追问 2025-04-01 11:00

而且这个是代他付款呀

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齐红老师 解答 2025-04-01 11:00

你好,是这样子的,要看这个办公室本身是谁租下来的。是你们租下来的,然后你们是分租给对方,你们应该开给对方。

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快账用户8431 追问 2025-04-01 11:04

如果是我们分租给对方,没有这个经营范围也可以给对方开。如果都是跟房东租的呢?

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齐红老师 解答 2025-04-01 11:07

你好,如果都是跟房东租的话,你就不用管。 你如果长期要开发票出去的话,你应该去增加营业范围。

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快账用户8431 追问 2025-04-01 11:12

之前他们不交水电费,我们只能一起交了,现在跟他们要钱,他们跟我们要发票

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齐红老师 解答 2025-04-01 11:17

你好,他找你们要发票是正常的呀。如果他是在你们手上租的,那么他找你们要发票是对的。

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快账用户8431 追问 2025-04-01 11:21

给他开票,我的账怎么做呀?

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齐红老师 解答 2025-04-01 11:21

你好你做其他业务收入。

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快账用户8431 追问 2025-04-01 11:24

我们收到水电票做了账,管理费用,现在给他开发票,我是不是得冲了这笔账

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齐红老师 解答 2025-04-01 11:25

你好。你其实可以不用冲减。不过严格来说的话是应该转入到其他业务成本

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