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老师,1,公司发放职工工资时的分录:借:管理费用5500,贷:应付职工薪酬5500.2,给员工提供住房时:借:管理费用2500,贷:应付职工薪酬2500.发放时:借:应付职工薪酬5500+2500,贷:银行存款5500,累积折旧2500,那么请问在自然人电子税务局( 扣缴端) 里申报多少呢?

2025-03-27 22:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-27 22:26

您好,申报也是8000,这是能量化到个人的福利,要申报个税的

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快账用户3805 追问 2025-03-28 10:44

老师,每月计提8000,一年8000*12个月=96000,当年实际发了88000,12月份工资1月份发,在做24年汇算清缴时这个账载金额和这个税收金额怎么填呢

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齐红老师 解答 2025-03-28 10:46

您好,账载和税收都是填96000

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快账用户3805 追问 2025-03-28 11:07

老师,还有一些分不清楚的,比如个人工资每月8000元,再加上一些分不清楚的福利费总共是5000元,那这个怎么计提呢,汇算清缴里的账载金额和税收金额咋填呢

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齐红老师 解答 2025-03-28 11:09

您好,不对,8000再加上一些会大于8000的,计提是8000,其他的比如房租已入账了 借:管理费用-福利费   贷:应付职工薪酬-福利费

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快账用户3805 追问 2025-03-28 11:09

这个计提的金额比个税申报金额多

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齐红老师 解答 2025-03-28 11:13

不会,个税也要申报这个福利费

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快账用户3805 追问 2025-03-28 11:16

这个福利费是大家受益的,分不清楚个人的,这个没办法申报啊,那么这计提的金额就比申报的金额大了

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齐红老师 解答 2025-03-28 11:17

哦哦那不用申报的,能量化到个人的才用申报个税 计提大于申报就是合理的

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快账用户3805 追问 2025-03-28 11:21

所以说这个不一致的,汇算清缴时账载金额和税收金额咋填呢

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齐红老师 解答 2025-03-28 11:23

您好,账实填一样 的,都是填账面上的金额

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 你好;    对的; 分录就这样走  
2022-06-07
您好 没问题的,您写的正确的
2022-05-10
你好第一个比较好分录
2024-08-07
你好,计提和发放的时候借管理费用贷应付职工薪酬5000 借应付职工薪酬5000 贷银行存款等,借应付账款500贷银行存款等
2024-08-07
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2024-03-28
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