不敢用,税号错了,要重新开具
我公司为对方开出增值税普通发票,由于合同变更比之前开出的发票变小,且跨时间较长,现在应该怎么做,是直接冲红原来的再新开现在的小金额,还是冲红差额?给对方的票用不用让对方邮寄回来了?
我想问一下原本对方公司开了一份机动车专用发票给我,不含税金额是42331.77,税额是5490.13,但因为车管所要求机动车发票不能跟其他资产一起开具,所以把发票冲红了,然后对方按照车管所的要求重新开具一份金额72775的普通发票给我公司,那么我现在在固定资产模块也做了变动单,那那么我应该怎么入账呢
请问对方冲红又给我重新开的发票,怎么申报,发票冲红和重新开的总金额不变,只是货物的单价变了,这样怎么做账,已经领用原材料,产品入库,结转成本了
老师你好,请问去年12月份有张专用发票开错了税票号,今年1月份才发现,对方还未抵扣,但是我方已经报完税了,想给对方红字冲销重新开,金额都不变,这样账务处理怎么弄?
电子普通发票购买方税号错了购买方不修改不冲红会有影响吗?就一分钱有什么影响?我就是购买方。购买方已经认证了税号错了有什么影响吗?不管他可以吗?钱也交过了。就税号错了有什么影响吗?我就是购买方钱也交了。就是税号错了,如果不重开。会罚款吗?不想要了就把那张错误的发票不用管是吗?购买方已经做了,就是税号错了,会有影响吗?如果不重开。会有影响吗?我就是购买方电子普通发票购买方税号错了购买方不修改不冲红会有影响吗?就一分钱有什么影响?我就是购买方。购买方已经认证了税号错了有什么影响吗?不管他可以吗?钱也交过了。就税号错了有什么影响吗?我就是购买方钱也交了。就是税号错了,如果不重开。会罚款吗?不想要了就把那张错误的发票不用管是吗?购买方已经做了,就是税号错了,会有影响吗?如果不重开。会有影响吗?我就是购买方,可以不重开吗?不管他可以吗?
甲企业在2021年12月10日销售一批商品,增值税专用发票上注明售价50000元,税款6500元,款项尚未收到。要求:(1)编制甲企业实现销售收入时的会计分录。(2)若买方2021年12月25日支付货款,编制收到货款时的会计分录。(3)若买方2022年1月10日以一张面值为56500元、年利率为6%、期限为4个月的商业承兑汇票抵偿该到期无力支付的货款,试编制该会计分录。
甲企业在2021年12月10日销售一批商品,增值税专用发票上注明售价50000元,税款6500元,款项尚未收到。要求:(1)编制甲企业实现销售收入时的会计分录。(2)若买方2021年12月25日支付货款,编制收到货款时的会计分录。(3)若买方2022年1月10日以一张面值为56500元、年利率为6%、期限为4个月的商业承兑汇票抵偿该到期无力支付的货款,试编制该会计分录。
找宋生老师,接着上次问,800元也应该包含在成本中
汇算清缴时候,A105000纳税调整项目明细表:业务招待费里“账载金额”是直接获取的,那税收金额是否需要直接按照开票千分之五填写?
是不是在做工商年报时,没有任何业务,直接填0还是
老师这个租车费分录怎么做 借管理费用 贷银行存款 中间的税科目和金额怎么写 还有个城建税要体现出来吗?
你好,我想要咨询一下,关于小红书平台销售,对于客户要求开票的我们会开给客户,现在就是小红书每月扣除佣金之后返款到账户的,那么这个进账要不要开票给小红书,或者说其实进账的金额扣除开给客户的金额,再开给小红书,但是小红书平台重来不问我们要发票的
老师 我们公司是机械设备出租的公司 要卖二手设备 需要缴纳什么税 怎么开发票
我们公司是一般纳税人,收到其他公司开的费用专票,但是对方未填写我司电话,可以用吗
老师您好! 1.请问一下4月份取得的进项专票,3月份可以抵税? 2.个人所得税的汇算清缴必须本人做还是单位做也可以的?
对方不给重新开,要钱了
真的是无语了,开错了不给重新开,说是这边提供的税号错误
不重新开具,可以税局举报的
哪里举报?把他举报了
对方所在税局举报。