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请问老师,酒店给客人减免的款怎么做账?比如消费21603元,减免1603元。做账?增值税和所得税怎么处理?

2025-03-25 13:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-25 13:35

你好,你发票是开多少

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快账用户8170 追问 2025-03-26 06:00

发票开的是20000

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齐红老师 解答 2025-03-26 07:55

你好,这样的话,你直接按20000确认收入就行。 增值税和所得税都按2万进行申报。

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快账用户8170 追问 2025-03-26 12:09

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-03-26 12:10

你好,不用客气的了。

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您好,不需要的按照实缴的税额计提
2023-10-23
同学你好 借,应交税费一未交增值税 贷,应交税费—应交增值税—减免税
2021-01-14
一、你是说减免税,还是说全部的账务处理?
2020-12-28
(1)抵减前的应纳税额大于零,且大于当期可抵减加计抵减额的,当期可抵减加计抵减额全额从抵减前的应纳税额中抵减. 借:应交税费-未交增值税 贷:其他收益银行存款 (2)抵减前的应纳税额大于零,且小于或等于当期可抵减加计抵减额的,以当期可抵减加计抵减额抵减应纳税额至零.未抵减完的当期可抵减加计抵减额,结转下期继续抵减. 借:应交税费-未交增值税 贷:其他收益
2021-02-26
同学,你好,具体做抵减是什么时候发生什么时候做分录的,
2022-04-01
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