您好同学,该笔业务可以做坏账准备的。
老师你好,请问补扣以前多交的社保,发放分录是借:应付职工薪酬 贷:银行存款 贷:其他应收款还是其他应付款呢(就是这个其他应收和其他应付这我不太明白)
老师,咨询一下,有个员工休产假,个人承担的五险挂账了,其他应收款挂了651.52,其他应付款挂了977.28,但是这个钱公司承担了,这个账应该怎么平啊
老师,,之前老板有垫付工资费用,有个付给个人的报销没有发票,走了公户,我借:其他应收款-个人,贷:银行存款,,但是其他应收款就收不回来,我要平账的话,我可以做还法人款吗?借-其他应付款法人 贷:其他应收款-个人吗?把账做平吗
你好,你的其他应付款不需要支付吗?你可以把你的欠款支付4000,剩余的你再转到营业外收入。 老师,其他应付里面不是有个跟其他应收对冲了嘛?所以现在其他应付还有950.82元,没有支付,但是对冲了,银行存款就还有呢@郭老师
老师好,“借:银行存款 10 贷:其他应付款/其他10 借:其他应付款/其他10 贷:其他应收款10” 这个10元收款之前挂的是其他应付,后来把其他应付冲销掉,那还剩下的银行存款和其他应收款还在账上需要消掉么?
增值税及附加税费申报表,货物及劳务服务,不动产和无形资产都有,应该怎么填写?
老师,企业所得税季度申报,统一年度清缴对吧
老师,请问布料原材料的送货单和发票的单位是不一样的,问题大吗?送货单的是写着公斤,发票写的是元
老师,请问汇算清缴,2023年有出售了固定资产,这部份是不是不在反应在2024年了的资产折旧摊销那部份了
社保缴费基数增加了,医保不变。 我需要在社保系统调整缴费工资吗?好像每年3月31日前需要调整
老师您好,我现在需要在所有收到的成本票中把一个人的报销款挑出来,我用的方法是一个个翻凭证,然后把电子税务局中导出来的进项票中的报销挑出来了,但是我对了好几遍,就是两个数字合不上,老师这种还有没有别的办法能尽快把这个挑出来呢
你好,我想我问下只知道变更公司名称要多久阿珂
请教,一季度有利润,但是实际每年都是亏损,一季度不想预交所得税,怎么处理比较好
老师,我们收回来的建筑垃圾,让别人代加工成骨料,然后把骨料卖出去,我们都交什么税?
老师 开业购买物资对方赠送的布草 当时做账借周转材料 贷营业外支出了 其他购进布草当时做账都是五五摊销了 赠送的这部分布草后期怎么处理做账?
老师,怎么做分录啊
借 其他应付款 贷 坏账准备
这样就可以了
这个分录这么做是什么意思啊,老师
这个是坏账准备,确认核销的时候 借 坏账准备 贷 营业外收入
那不能直接做营业外收入吗,意思通过坏账准备,可以缓解交企业所得税的时间是吗
意思我可以今年先确认坏账,明年在转营业外收入吗
因为转销的前提是需要手续完备,企业留存备查。
老师,需要什么手续啊
包括但不限于法律判决书,债权人破产证明,死亡证明等等。
如果手续齐全也可以直接转入到营业外收入。